Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Halo Om, mau tanya cara memberitahu kepada Direktur Jenderal Pajak seperti yang tertera dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pajak Penghasilan yang menyebutkan:
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Caranya bagaimana ya? Terima kasih
mengajukan NPPN melalui web DJP Online, terdapat di menu layanan, bagian info KSWP lalu pengajuan NPPN, cetak BPS
Om, apakah saldo JHT dan Dana Pensiun yang belum dicairkan dilaporkan sebagai harta pada SPT tahunan ?
tdk perlu, klo mau dilaporkan jga tdk apa”
Om, alasan/pertimbangan kenapa saldo JHT & Dana Pensiun yg belum dicairkan tidak dilaporkan sebagai harta SPT itu apa ya? Thanks om.
karena memang bukan harta, ketika dicairkan baru berbentuk harta.. tpi klo mau diakui sebagai harta ya silahkan saja
om klo mau dilaporkan di SPT, kategori hartanya apa om?
jenis aset yang paling mendekati, contohnya kas setara kas/investasi lainnya dan sebagainya
Saya mau isi spt tahunan secara online.. Tapi tidak bisa.. Ga tau kenapa.. Apa bisa dibantu. Sy pph 25 orang pribadi lapornya
kenapa tdk bsanya? apakah DJP onlinenya sedang down? atau terkait cara pengisian?,, kl blm jelas diceritakan kondisinya ya ga akan bisa dijawab
Siang Om.. up load e faktur direject dengan keterangan ” Bukan Merupakan Dokumen Penyerahan BKP”. sebelumnya di doc BC bagian C “Tujuan Pengiriman” isinya “Dukomen Lainnya”. lalu saya konfirm ke lawan transaksi untuk konsult ke Bea Cukai dan sudah diganti dengan “Tujuan Pengiriman” “Penyerahan BKP”, setalah sudah diganti tapi kok masih direject???
Jenis transaksinya apa dan yg dientry apa?
Kawasan berikat om yang dientry juga kawasan berikat
070 Penyerahan PPN tidak dipungut
silahkan komsultasikan teknisnya ke KPP
ijin bertanya om,
no dokumen PPBJ itu apa yah?
nomor PPBJ adalah pemberitahuan perolehan BKP atau JKP, atau pengeluaran/pemasukan BKP yang bukan penyerahan BKP oleh pengusaha di KPBPB, silahkan klik link tersebut untuk informasi lebih jelas https://pajakmania.com/sosialisasi-perpajakan/
Siang Oom. Perusahaan baru berdiri Sep 2021. Ada bbrp biaya spt konsultan yg dikeluarkan sebelum Sep2021, sehingga tdk dipotong PPh23. Yg jadi pertanyaan bgm perlakuan thd biaya ini. Apakah bisa dimasukkan, tapi nanti di koreksi positip, sehingga biaya ini hilang secara fiscal dan laba jadi naik. Jadi tetap ada data history antara laba rugi komersial dgn fiscal. Atau biaya ini tdk dimasukkan sama sekali dalam laba rugi komersial / fiscal (jadi tdk ada koreksi positip) tapi efeknya tdk kelihatan data perbedaan historynya antara komersial dan fiscal. Mohon sarannya. Terima kasih
Dapat jd biaya dan akan dikoreksi positif
Salam om,
Saya mau bertanya nama saya dipakai untuk pembukaan rekening di BCA yang dananya murni untuk menampung iuran warga perumahan saya krn saya salah satu pengurus.
apakah saldo BCA tersebut dilaporkan di SPT harta ?
Terima kasih sebelumnya
iya karena atas nama Anda
untuk wanita sudah menikah, anak 2
karyawati gaji sdh diatas PTKP (tiap bulan sdh dipotong pph21 oleh kantor)
blm punya NPWP (utk perhitungan pph21 nya menggunakan NPWP suami)
– apakah wajib Lapor SPT tahunan sendiri ato ikut SPT suami (PNS) ?
– klo ikut SPT suami, apakah utk perhitungan potongan pph21 yg oleh kantor dihitung nonNPWP ?
1. ikut SPT suami
2. penghasilan dari istri diakui sebagai penghasilan final di SPT suami
Halo Om,
Kalau pembagian dividen, perlu buat RUPS ga?
iya
Mau tanya dong kak Misalkan nih dlm setahun kmren saya pindah kerja sebanyak 3x Lalu saat mau lapor saya masukin semua no SPT dari 3 perusahaan tersebut, tapi jd nya saya kurang bayar misalkan kurang bayarnya 1 jt. Kurang bayar ini karena di masing2 SPT pengahasilan neto nya kurang dari 54 jt jadinya kan ga di potong pph. Tapi kalo di gabung pengahsilan netto nya itu katakanlah 64jt. Misalkan saya sudah di potong pph setiap bln dr perusahaan, apakah saya statusnya tetap kurang bayar? Case 2 katakan saya sudah terlanjur bayar nih pajak terhutang saya yg 1 jt, tapi Karna… Read more »
1. Kurang bayar adalah hal yg wajar, memang benar seperti itu dengan menjumlahkan semua penghasilan dan dikurang PTKP hanya sekali, maka akan kurang bayar
2. mengacu pd point 1
3. akan ditanyakan oleh KPP karena isi spt jd tidak lengkap
Pagi om,mau tanya saya kan beli mobil d bln maret dengan dengan Dp 270 jt namun sdh terbayar 100 jt sisa yg 170 jt akan saya berikam d thl 10 April,apakah saya akan kena aturan pajak baru 11%?bagaimana mensiasati agar sya ttp masuk dgn pajak lama10% dengan Term payment Dp saya d atas,Terima kasih
Cek dl ke penjual kpn penerbitan faktur pajaknya
Halo om, bagaimana cara perlaporan harta rumah di spt kalau rumah atas nama ber3 ya? Sy, kk & adik saya.
Bs diakui di 3 orang dengan nilai dibagi 3
Om saya mau tanya, saya baru pindah tempat kerja dan mendapatkan gaji diatas ptkp namun tidak mendapatkan bukti potong dari perusahaan dikarenakan masih belum pkp
tdk ada hubungannya dengan PKP, jika dipotong pajak maka ada bukti potongnya
Tidak dipotong, makanya saya tdk dapat bukti potong juga. Maka dr itu om utk thn selanjutnya bagaimana cara saya lapor pph 21 saya?
melakukan penyetoran sendiri atas pajak terutangnya, jangan lupa bedakan lingkup jenis pph 21 dengan pph tahunan pribadi
Om saya minta proses caranya dong
cara membayar? atas pajak yg terutang, buat kode billing pd menu DJP online
Halo Pak, mau tanya. Kalau rumah saya atas nama ber3, cara lapor spt gimana ya? Sebelumnya belum ada diantara kami yang lapor di spt. Mohon pencerahannya. Trima kasih
Bs diakui di 3 orang dengan nilai dibagi 3
Selamat malam. Saya mau nanya nih. Kami menjual laptop ke sekolah kena pph pasal 22. Apakah kami membuat bukti potong atau sekolah yg membuat bukti potong? Kemudian apa langkah selanjutnya pak? Terimakasih 🙏
Pph 22 bukti pungutnya dibuat oleh bendahara pemerintah selaku pembeli
sy mo tanya, kl pajak pph 21 bukan karyawan, siapa yg lapor pajaknya, yg bkn karyawan atau pemberi kerja
terkait pph 21 pemberi kerja yg melaporkan..
jangan lupa bedakan lingkup jenis pph 21 dengan pph tahunan pribadi
Ijin tanya Om, saya dapat surat imbauan dr djp untuk ikut pps krn ditemukan ada perbedaan di bagian harta yang diinvestasikan dan memang lupa dilapor di spt 2020 saya, apakah sy perlu ikut pps atau sebaiknya buat pembetulan spt? tks om atas pencerahannya
ya bebas saja
Saya juga mempunyai permasalahan yg sama. Dampak masing2 bagaimana ya om?
nah semua pilihan tentunya ada plus minus, buat menjelaskan ini butuh sesi webinar tersendiri dan ga bs dijelaskan semua disini, silahkan simak terus forum ini untuk mengetahui acara2 yg kami selenggarakan
Selamat siang Om, mau nanya kalau lupa lapor harta yang dibeli dari pinjaman terus baru ketahuan setelah dapat surat himbauan PPS, apakah harus ikut pps atau cukup dikoreksi pembetulan SPT aja ?
ya bebas saja, bisa memilih antara kedua hal tersebut
Siang om mau tanya kami kan ada tagihan untuk biaya edi pib itu tidak bisa dikenakan ppn ya? karena menurut SE – 22/PJ.52/2003 EDI PIB dipersamakan dengan faktur pajak standar, betul begitu om?
Tampilan dokumennya sprti apa?
untuk lampiran dokumen tagihan biaya edi pibnya berupa kwitansi biasa om, tetapi disertakan dengan pib dan billing djbc
Dapat dikonsultasikan lebih lanjut ke kpp
Siang, om yang perihal edi pib itu kan dapat dikenakan ppn, tapi saya sudah terlanjur tidak dikenakan ppn di tagihan sebelumnya karena masih ragu dengan peraturan pajak tsb dan saya mau kenakan ppn ditagihan edi pib berikutnya, akan bermasalah tidak ya untuk tagihan sebelumnya?
ya bermasalah, silahkan melakukan pembetulan sesuai peraturan seharusnya
Pak, mohon bantuannya. Saya sudah menetap di luar negri sejak 1 Mar 2020 dikarenakan pindah kerja, status pekerjaan adalah permanen. SPT thn 2020 terlapor dengan nilai nihil dengan potongan gaji bulan Jan dan Feb oleh kantor di Indonesia. Saya sdh menjadi subjek pajak di luar negri dengan kepindahan saya ini. Saya mendapatkan email dari kantor pajak mengenai selisih laporan harta di SPT tahun 2020 dengan data di DPJ per tgl 1 Maret 2022. Pertanyaan saya sbb: 1. Apakah saya masih subjek pajak dalam negri dengan kepindahan saya? 2. Apakah saya harus tetep melaporkan SPT tahun 2021? 3. Bagaimana solusinya dengan… Read more »
1. Substansinya sudah menjadi LN tp perlu membereskan administrasi dengan menonefektifkan npwp
2. Tidak harus
3. Tidak masalah
Halo om, sebelumnya saya telat lapor spt saya dari perusahaan tahun lalu karena bukti potong hilang. Pernah dapat surat teguran dari kantor pajak untuk segera melaporkan SPT. Sekarang saya mau laporkn tetapi statusnya sudah nihil dan sudah dilaporkn pada tahun lalu pdhl saya belum melaporkannya. Apakah saya perlu laporkn ulang dengan pembetulan?
silahkan cek isian SPT 2020 tersebut, jika sudh sesuai ya tdk perlu pembetulan.. saat ini hanya perlu melaporkan SPT Tahun 2021
Untuk ceknya gmna ya om?
menu efiling, bagian aksi lalu cek SPT
Pagi om, mau tanya. kalau unrealized selisih kurs dapat dibiayakan atau tidak? Dasar hukumnya apa? Terima Kasih.
kalo masih unrealized belum bisa dibiayakan, pasal 6 dan 9 pph
Apabila suatu PT dalam akta pendirian modal dasar 10M, modal ditempatkan dan disetor penuh 10M, tetapi dalam kenyataannya tidak disetorkan sebesar itu, dan PT belum beroperasi. Apakah bermasalah jika dalam laporan SPT Badan pada neraca tidak menyebutkan 10M?
tetap diakui di neraca sebagai modal disetor dan diakui sebagai piutang pemegang saham jika memang kondisinya belum disetor
Tapi om, memunculkan piutang pemegang saham di neraca bukankah akan dianggap ada bunga? Ada yang bilang seperti itu, mohon diklarifikasi om, saya bingung harus buat neraca seperti apa
Tidak selalu akan begitu kok
Ada aturan pinjaman tanpa bunga saya lupa pmk nomor berapa. Kalau misalnya piutang itu kita anggap sebagai kas dan setara kas bagaimana ya om? jadi modal 10 M dianggap sudah disetor pad kas dan setara kas
Iya bisa aja
Selamag pagi.. mau tanya saya sudah melakukan potong pajak atas kegiatan belanja jasa. Tapi ternyata nominal pajak yg saya masukan salah alias kurang dari yg seharusnya dan sudah di setorkan ke pajak. Apa tidak apa apa saya buat bill pajak lg untuk yg sisianya.. jadi untuk satu kali giat belanja ada dua bukti pembayaran pajak, isinya setengah setengah..
gapapa
Selamat Pagi Om…mau tanya
1. Harta atas nama anak dan istri apakah dimasuk ke dalam laporan SPT tahunan juga
2. Harta yg terkena PPS jilid 2 apakah juga dimasukkan ke dalam laporan SPT Tahunan
Terima kasih
1. ya jika istri dan anak tdk memiliki NPWP, serta menjadi tanggungan Anda
2. ya
pagi om,
mau tanya, jadi saat saya lapor spt pake efiling, ada keterangan kurang bayar, padahal di bukti potong pph21 yg saya dapat dr kantor sudah ada keterangan telah dipotong dan dilunasi. mohon pencerahannya om..
untuk nilai pph21 di efiling n bukpot sama.
terimakasih
mungkin saja terjadi kekeliruan pengisian, silahkan perhatikan kembali mengenai tanggungan dll
min mau tanya, ini tugas dari kampus hehehe, ada wajib pajak tenaga ahli bekerja di 2 perusahaan, tahun 2018 wp trsebut menggunakan pencatatan, lalu setelah akhir tahun trnyata brutonya sudah lebih dari 4,8m, jadi kan harus pembukuan. jadi trjadi lebih bayar. nah itu termasuk pajak yang seharusnya tidak terutang atau pajak yang kelebihan bayar? lalu kalau terjadi lebih bayar itu salahnya siapa yaa?
ya bukan salah siapa”.. lebih bayar terjadi ketika pajak dipotong lebih besar daripada pajak yg terutang..
tapi kalau lebih bayarnya akibat perubahan dari pencatatan ke pembukuan itu bagaimana yaa?
kan pemotong pajaknya motong berdasarkan pencatatan karena wp menggunakan pencatatan, trnyata akhir tahun brutonya lebih dari 4,8 jadi kan harusnya pembukuan. nah itu berarti penyebab lebih bayarnya karena apa ya?
karena pajak dipotong/dikreditkan lebih besar daripada pajak yg terutang
Izin bertanya mengenai pengisian SPT pph 21 pribadi , hal aset rumah warisan yg telah dijual pada Agustus 2021 bagaimana cara pelaporannya di SPTdan apa yg perlu dilampirkan di SPT nya
Rumah tsb ada di daftar asset SPT dan
Waktu penjualan sudah dibayar pph nya..
tdk dilampirkan lagi pada aset, atas penjualan dimasukkan ke SPT bagian penghasilan final dan atas warisannya jg diakui sebagai non objek pajak
ok om setelah dimasukkan ke SPT bagian penghasilan final, apa surat setoran pajak nya perlu dikirim ( kalau perlu gimana cara summit nya secara online ) atau tidak perlu karena otomatis fiskus ada record pembayaran pph tsb?
klo bagian terkait final, tdk perlu memasukkan NTPN
posko21@yahoo.co.id
apa nih?
Sore Om, mau nanya. Apakah Perusahaan Jasa Konstruksi berbentuk CV omset dibawah 4.8M boleh menggunakan tarif pph final 0,5% ya?
jika terkait jasa kontruksi tdk bisa pakai final PP 23 0,5%, tapi final sesuai dengan kualifikasi usaha nya
Selamat siang om mau ijin bertanya. Ini kan saya upload faktur keluaran (07) tapi reject dengan keterangan ETAX-API-10031:Nomor Dokumen PPBJ Tidak Boleh Kosong. Solusinya gimana ya ?
Terimakasih.
silahkan update efaktur versi terbaru dan isi nomor PPBJ tersebut
Ini sudah saya download aplikasi etaxinvoice versi terbaru, dan backup an data lama juga sudah saya copy di file 3.1. Tapi setelah saya buka apliaksi 3.1 kok ada tulisaannya “Data base tidak dapat dijalankan. Pastikan database ada dan aplikasi yg berjalan di komputer anda hanya satu aplikasi saja. Versi database dan aplikasi tidak sama”. Mohon solusinya om.
Jalankan etaxinvoiceupd
izin Om,
saya Ran, ada yang mau saya tanyakan terkait bagaimana perlakuan pajak pada karet?apakah saya hanya kena PPh 22 atau ada potensi PPN?
Mohon pencerahannya om. Terima Kasih
Karetnya yg gmn dl spesifiknya? Bs jd ada ppn karena spesifik jenis barangnya
izin tanya om,
sewa kantor agar tidak dikenakan pph final jd yg bayar sewa nya itu di rektur (pribadi), apa itu ga jd masalah?
kalau kasusnya seperti itu, jd yg bayar utk pph finalnya pihak yg menyewakannya ya?
ya bsa aja, tpi seharusnya mengikuti kondisi real kalo lawan transaksinya sama PT ya harus dipotong pph final karena memang aturannya bgtu
om tanya,, saya baru mendirikan CV pedagang eceran, apakah setiap bulan harus membayar pajak? kl iya, jenis pajak apa itu?
tergantung kondisinya, contohnya jika pembayaran karyawan melebihi PTKP, maka terutang pph 21 dan disetor tiap bulan, terkait pengjualan ada pph final yg disetor tiap bulan dan sebagainya
Om mau tanya, saya awam pajak. saya lapor spt tahunan pribadi, pengahasilan pertahunnya diatas 60jt berarti itu masuk ke 1770s ya? terus kemarin saya mau coba lapor via efilling, ada kolom bukti potong yang wajib diisi. saya tanya ke perusahaan tidak ada bukti potong pph. apa saya bisa melanjutkan pelaporan spt tahunan pribadi saya? saya bingung ga ada bukti potong
1770 S hanya untuk pegawai yang memiliki bukpot 1721-A1
jadi saya masukinnya 1770ss om?
1770 SS itu untuk pegawai yang memiliki bukti potong 1721-A1 dengan penghasilan bruto tdk lebih dari 60jt dalam 1 tahun pajak
Selamat siang om. Saya mau tanya tntg MT suami istri sama2 punya NPWP, saya usaha kedai makanan dgn neto yg kecil pertahun hanya sekitar 5jt, kemudian istri saya pegawai bank yg gajinya sudah dipotong PPh21 final tiap bulan. Apakah pada saat lapor SPT bs menggunakan perhitungan MT om? Karena kalo memang bisa, kemungkinan istri saya bs lebih bayar. Terima kasih om sebelumnya 🙏
Kl salah satunya udah final maka ga bisa pakai MT
Halo Om,
Kalau ada penghasilan luar negeri, isi ke SPT 1770 jumlah bruto atau netto ya?
Boleh minta peraturan nya?
bruto, PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 06/PJ/2020
pasal berapa om di Per 06 2020 yang bilang bruto.
Saya tidak ketemu
oiya netto
kalau netto , liat darimana peraturannya om?
halaman SPT Tahunan di bagian induk
slamat pagii..
saya mau tanya, kalo perusahaan MLM apakah bisa memotong pph 23 untuk member?
dan berapa tarif yang harus digunakan?
pemotongan atas bonus
bisa, potong PPh 21
Jika WP OP seorang karyawan swasta (KLU 96304) yang juga memiliki usaha online shop (omset dibawah 4.8M), bolehkah pakai tarif 0.5% (PP23) untuk usaha online shop nya tanpa mengubah KLU? Terima Kasih
iyaa
Selamat malam Om, saya mau tanya lagi.. pelaporan pajak masukan saya lebih besar dari pajak keluaran (pajak masukan sudah ter upload).. sehingga pada kolom PPN Kurang/Lebih bayar saya menjadi – (minus) kelebihan.. solusinya bagaimana ya ?
Terima kasih
dapat dikompensasikan di masa berikutnya
halo om, saya ingin bertanya. apakah pengenaan pajak utk perusahaan besar itu lebih besar dr perusahaan kecil? atau sebenarnya pengenaan tarifnya meningkat juga seiringan dengan masing2 labanya?
Terimakasih
umumnya tarif meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan, namun tergantung tarif yg digunakan
Om,kalau badan usaha omset lebih dari 50M setahun,kena pajak berapa ya ?dari total omset atau total profit
menggunakan tarif normal dari total profit dengan tarif 22%
Selamat siang om, saya mau tanya.. saya mau tutup buku bulan 2, kalau saya sudah melaporkan(upload) faktur pajak masukannya.. dan sekarang saya mau ubah itu ke masa 3 apa bisa ya ?
Terima kasih
klo sdh sukses upload tdk bsa di ubah lagi
Om, sy usaha sy jual beli rumah (beli rumah lalu dijual kembali/beli tanah, dibangun rumah lalu dijual (usaha pribadi bukan Badan). Setiap transaksi penjualan rumah tsb dibayarkan Pph sebesar 2.5% dr harga jualnya, yg sy tanyakan :
1. Apakah harus lapor masa?
2. Apakah Form SPT yang digunakan 1770?
3. Pada form SPT tsb bagian mana yg sy harus isi terkait penghasilannya ya? / apa aja yg diisi
Terimakasih
1. lapor pada SPT Tahunan, namun setor setiap terjadi transaksi
2. iya 1770
3. bagian penghasilan yang bersifat final dari pengalihan tanah dan bangunan
Selamat malam om, mau bertanya, untuk SPT pribadi apakah boleh dilihat orang lain?
Semisal atasan saya mau mengecek SPT saya apakah itu boleh secara hukum?
Karena setahu saya SPT itu privasi tiap orang.
Terima kasih
memang privasi, namun bole saja selama Anda mengizinkan
Saya mau input ppbj
Setelah input nilai transaksi di rincian, angka di belakang koma langsung hilang, harus saya edit dulu baru mau ada koma nya
Sebelumnya tidak perlu di edit koma nya masih ada
Bagaimana solusi nya ya?
Terima kasih
tdk masalah
Om saya mau tnya status npwp saya non efektif, tetapi saya punya cicilan KPR rumah…rencana mau sy aktifkan kembali npwpnya…apakah cicilan kprnya nanti harus sy laporkan juga di SPT?
iya cicilan dan harta atas utang tersebut dilaporkan di SPT
Apa saya juga perlu melaporkan spt2 tahun sebelumnya mengingat sy tidak pernah lapor spt semenjak mebuat npwp?
jika penghasilan thn” sblumnya diatas PTKP maka wajib melaporkan
Halo om.
Saya ingin tanya.
Saya punya kasus begini :
Saya buat faktur pajak (070) tanggal 21 maret 2022. Sementara dokumen BC 40 tanggal 14 maret 2022.
Apakah tidak apa-apa?
Apakah tanggal faktur pajak wajib sama dengan tanggal BC 40?
ga apa”
Saya mau tanya
Misalnya si A seorang Konsultan punya PT XYZ namun si A dapat client dari 2 type yg berbeda:
Type 1: Transaksi a/n pribadi (PPH21) si consultan ke perusahaan berbadan hukum (PT).
Type 2: Transaksi a/n PT (PPH23) si consultan ke perusahaan berbadan hukum (PT)
Pada saat pelaporan pajak pribadi si A, bagaimana cara pelaporannya karena dia punya 2 type sumber penghasilan yg berbeda.
Terima kasih
mengabungkan kedua penghasilan tersebut, menggunakan SPT Eform 1770
Halo.
Saya ingin tanya.
Saya punya kasus begini :
Saya buat faktur pajak (070) tanggal 21 maret 2022. Sementara dokumen BC 40 tanggal 14 maret 2022.
Apakah tidak apa-apa?
Apakah tanggal faktur pajak wajib sama dengan tanggal BC 40?
Tdk apa2