Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Om, Sy sdh install ulang aplikai e-faktur di laptop baru tp sy terlanjur register ulang sehingga menggunakan username & password baru, Apakah jika log in dg username & password baru, msh boleh konekin ke database yg lama?
Lalu sy coba upload FaktUR PPN Masukan yg sdh diupload & diapprove statusnya di aplikasi e-faktur laptop lama sebelumnya, Namun di aplikasi e-faktur laptop baru statusnya jd berubah “belum approve” itu gmn ya Om? apakah ada mslh nantinya? sementara siy sy delete dulu Faktur PPN Masukannya di aplikasi e-faktur laptop yg baru.
mohon pencerahannya om..
Hallo Om Pimpa. Saya mau tanya terkait pengisian SPT Tahunan CV. Adanya pengambilan prive, bagaimana cara pengisian di SPT Tahunan yang CV nya om?
di SPT Tahunan si CV tidak akan tampak ada pengambilan prive, yg ada adalah di bagian laporan keuangan yg dilampirkan dalam SPT
om aku kan baru buat PT dan NPWP sudah terbit, saya belum melakukan penyetoran modeal awal dan transkasi” lain, apakah wajib lapor pajak? kalo perlu pajak apa yg harus di lapor PT saya?
jika sudah terdaftar NPWP badan maka tetap perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
Om, mau tanya apabila mau menerbitkan faktur pajak ppn demgan pihak bumn, untuk kodenya kita harus menggunakan 030 ?
yes betul, sepanjang nilai transaksi melebihi 10jt
Jadi gini om, saya ada kerja sama dengan pihak bumn dan dia ketika melakukan pembelian di saya, saya kenakan plus ppn juga. Nah jadi jika menggunakan kode 030 apakah harus saya yg bayarnya? Mengingat saya menerima pembayaran ppn dari pihak bumn
nilai transaksinya berapa? jadinya masuk kriteria faktur 03 atau bukan? blm ada infonya di pertanyaan yg disampaikan, jika memang masuk 03 maka PPN nya disetor langsung ke bank oleh BUMN
Transaksinya di atas 10 juta. Kalo pihak bumn yang harus bayar ke bank. Lalu pembayaran ppn yg telah saya terima dari pihak bumn itu bagaimana ?
Kalo pihak penjual yg bayar apakah akan menjadi masalah? Soalnya kemarin saya sempat menerbitkan dengan kode 010 om
secara umum siapa yg membayar tidak masalah, yg pnting penulisan dokumennya benar
jika sudah terlanjur diterima uang PPN nya bisa aja kita yg membayarkan ke bank, yg pnting dokumen2 nya benar
Saya maua nanya, usaha saya sudah berbentuk cv cuma sekarang saya penjualan lewat market place shope dan toped, bagaimana saya bayar pajak nya, apakah saya perlu bikin faktur pajak keluaran nya? Spt yg saya lakukan pada penjualan2 yg bukan market place, apakah perlu ada ppn di penjualan online?
jika subjeknya dari awal sudah PKP maka semua penjualan yg dilakukan oleh subjek itu (mau lewat cara apapun) harus dilakukan pemungutan PPN, harga jual dapat dibuat langsung include PPN, tentang faktur pajak dapat menggunakan faktur untuk pedagang eceran
Om mau tanya, kartu npwp saya dicek statusnya Non efektif, jadi saya mau masuk kerja dan harus memenuhi sayarat harus ada npwp, apa saya harus ubah npwp NE jadi aktif?
Di sisi syarat untuk kerja, pajak tidak mengatur harus bagaimana, kewajiban pajak adalah daftar, hitung, setor, dan lapor. Untuk mengubah NE jadi aktif pun tidak ada kaitan dengan syarat bekerja, jadi dari sisi pajak tidak ada masalah
saya dapat surat dari pajak katanya dtp pph final yang dilapor ngak sesuai dengan ppn yang dilapor dari bulan januari – oktober, tapi pas dicek lagi nominal ppn sama pph final penjualannya sesuai, ini gimana ya ? harus bikin surat ke pajak atau biarin aja ngak papa ?
bisa disiapkan surat jawabannya dan isinya menceritakan kondisi tadi
om mau tanya ni ? apa hubungan pajak penghasilan ( PPH )dengan pajak pertambahan nilai (PPN)
mohon penjelasannya 🙏
hubungannya baik2 saja tentunya, ini gmn om mau jawabnya ya? sisi hubungan mana yg mau ditanyakan? jika secara umum maka bisa panjang penjelasannya
secara umum di persingkat om,
sebelumnya sudah disampaikan kl penjelasan secara umum jadi panjang, nah ini mau dipersingkat? baik, begini: PPh itu pajak penghasilan dan PPN itu pajak pertambahan nilai, jika kita berada pada subjek yg menerima penghasilan maka ada kewajiban PPh lalu di sisi lain dimungkinkan juga jadi melakukan pemungutan PPN sepanjang syarat terpenuhi, sudah
om mau nanya ni,gimna cara perhitungan dari contoh di bawa ini : Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana menikah dan mempunyai satu anak, memperoleh gaji sebulan Rp 8.750.000. PT. Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk… Read more »
ini tugas kuliah kah?
Mau tanya terkait pajak utk jasa konsultasi penelitian dan pendidikan. Kena pajak apa dan berapa % ? Terima-kasih
ini aspek pajaknya dari subjek yg membayarkan penghasilan atau dari yg menerima penghasilan? ini akan beda cara melihatnya, PPh itu ada 2 yaitu sebagai pihak yg membayar akan memotong PPh dan di sisi lain sebagai pihak yg menerima penghasilan akan meperhitungkan ulang
Kan kantor mau ngadain kegiatan yg didalamnya ada Jasa penelitian yg melibatkan konsultan, jd gimana pembagian pajaknya?
jangka Waktu berakhirnya Pp23 untuk PT yg mulai di tahun 2018 kapan?
tahun pajak 2020 sebagai tahun terakhir, sepanjang omset belum melebihi 4,8M
Dear OM Pajak,
Saya ada sedikit permasalahan yang selalu menjadi perdebatan antara bagian pajak kami dan juga bagian pajaknya vendor, pertanyaan saya sbb:
1.Vendor membayar biaya penerbitan sertifikat phyto ke Karantina (Kas Negara) – Nalangin duluan terus mereka menagihkan langsung biaya tersebut tanpa di tambahin biaya PPn dll ke perusahaan kami, dan pihak pajak kami akan melakukan potong PPh atas biaya tersebut namun pihak vendor tidak setuju karena mereka hanya nalangin dan tidak menerbitkan Faktur Pajak (PPn)
Mohon saran atas masalah ini, karena dari dua instansi mempunyai pemahamam yang berbeda atas PPh 23%
silahkan cek terkait dengan biaya reimburse, di PMK 141 yg tentang pemotongan pph 23 dijelaskan juga terkait hal itu, jika masuk syarat transaksi reimburse maka memang bukan objek, tp jika tidak masuk syarat ya bukan reimburse
[08.46, 5/4/2021] David tax: Pagi
[08.46, 5/4/2021] David tax: Maaf ganggu
[08.46, 5/4/2021] David tax: di Efaktur desktop ada data masukan yg selisih dgn WEb
[08.47, 5/4/2021] David tax: selisihnya saya input ulang + upload di desktop?
bisa input manual saja, tidak masalah
Om saya mau tanya, saya ini Bendahara BOS, untuk batasan pemungutan PPn itu berapa ya? saya browsing ada 2 versi menurut PMK 231 paling banyak 2 juta, saya baca di SPL 05 Bendahara BOS lebih dari 1 juta, kohon dijelaskan Om
silahkan cek aturan mana yg lebih baru, pembaharuan aturan sering terjadi
PT saya aktif dr 2015 hanya saja hingga 2018 tidak ada transaksi sehingga th 2019 di WP NE, kemudian pada tahun 2018 terbit PP23 yg pajaknya 0,5% dr DPP. di th 2020 Pertengahan PT Saya aktif kembali, yang saya tanyakan :
1. Apakah PT saya di tahun 2020 bs menggunakan PP23?
2. Apakah PP tersebut berlaku mulai 2018, sehingga jika th 2020 operasional PT mulai aktif selama 3th berturut2 hingga 2022 bisa mendapatkan PP23?
1. bisa
2. 3 tahun nya dihitung dari tahun 2018
Min, kalo mining crypto dapet bayaran crypto currency, trus crypto currency nya ditukar kan ke IDR, kena pajak apa saja min? Let say setahun total bisa dapat 100jt
masuk ke penghasilan lain dengan tarif pasal 17
Saya mau tanya, saya udah puny npwp gaji saya cuma 2 juta dan pph saya udah di bayarkan peusahaan, perlukah saya bikin spt lg
jika penghasilan di bawah PTKP maka tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh
om , saya wp non pkp omset umkm dibawah 4.8m dgn tarif 0,5%
saya dapat surat SP2DK , yang berisi ditemukan nya faktur pembelian sebesar 5,5m dgn asumsi perhitungan keuntungan 20 %…
saya di tagih pph final ps 4 kurang bayar 20jt dan PPN sebesar 130jt ..
sedangkan saya tidak memungut ppn keluaran.
mohon solusi , bagaimana cara mengatasi nya ?
terimakasih sebelumnya om.
pertama tentang data pembeliannya dulu dengan angka segitu udah benar blm? jika memang benar maka tinggal dibuktikan terkait penjualannya, misal apakah semua pembelian tadi dijual dalam 1 tahun, jika tidak maka ada kemungkinan omsetnya belum melebihi 4,8M, tp di sisi lain jika sudah benar jadi melebihi 4,8M maka kewajiban yg belum tuntas jadi harus diselesaikan
Malam, Om. Mau tanya. Apabila ada kenaikan gaji, dan berlaku surut, apakah rapel gaji tsb termasuk dalam penghasilan teratur yang dihitung dalam bruto PPh21 DTP yang disetahunkan? Misal gaji April 7.000.000, rapel 3.000.000 (Jan-Mar), jadi perhitungan bruto dtp (7.000.000+3.000.000)×12= 120.000.000? Terima kasih sebelumnya, Om.
betul itu termasuk yg penghasilan teratur, ikut diperhitungkan dalam menentukan DTP
Om mau tanya tentang pbb,
Untuk perhitungan pajak terhutang,
Tahun Sebelumnya 0.105%xNJOP
Saat ini 0.225%xNJOP
Untuk presentasi perkalian dgn NJOP itu di hitung berdasarkan apa om?,kok tahun ini ada perbedaan sehingga total pajak bisa naik lebih 100%,untuk luas tanah & bangunan sama dgn sebelumnya.
untuk PBB ini jenis Pajak Daerah dan om ga bisa bantu, jika terkait pajak pusat seperti PPh dan PPN silahkan bisa ditanyakan
om, mau nanya apakah ada batas nominal untuk pemotongan pph 23? terus apakah pemotongan pph 23 ini didampingi dengan PPN jika bruto diatas 2 juta? terimakasih
Tidak ada batas nominal di PPh 23 dan terkait PPN acuannya adalah si pihak penjual PKP atau bukan
Om, jika kita menggunakan jasa katering untuk konsumsi rapat dengan biaya kurang dari 1 juta, berarti tetap dikenakan pph 23? jika tidak dipotong, apakah tidak masalah om? Terima kasih
transaksinya diluruskan dulu, ini mau beli jasa atau beli barang? beda pasal soalnya, mau pph 22 atau 23 jadinya, jika ini tidak dipenuhi ya masalah pastinya
hallo min..mau tanya dong, kalo “nominal bayar” lebih besar dari “nominal ppn kurang bayar”, itu kelebihannya bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya ga?
jd ceritanya saya lapor ppn keterangannya kurang bayar 95juta, trus saya bayar. nah ketika saya mau ngisi bukti bayar ke web pajak, ada ppn yng dibayar dimuka yang belum ke input, kemudian saya masukin dan setelah saya masukin keterangannya jd kurang bayar 91juta bukan 95juta sedangkan saya sudah bayar diawal 95 juta. itu kelebihan 4 juta nya bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya ga min? mohon penjelasannya min..makasih
panggil om aja 🙂
Jika lebihnya begitu maka jadinya lebih setor bukan lebih bayar, bisanya di PBK bukan kompensasi
Om Kalo Lebih setornya ratusan Juta gimana?
nilai nominal tidak mengubah jawaban yg sudah ada sebelumnya
om om, moon maap mo tanya lg..klo sy punya biaya marketing berupa (pembagian komisi atas jasa yg terjual) itu kena pajak apa aja ya om?
Contoh case : Perusahaan jual jasa interior, lalu ada pihak yang memasarkan jasa perusahaan tersebut & pihak tersebut akan diberikan komisi 10%.
PPh 21 bukan pegawai
Om pimpa aku mau nanya lagi , apa ada peraturan pajak khusus yang menjelaskan tentang jasa perantara atau jasa keagenan yang masih berlaku sampai saat ini, soalnya di PMK 141/PMK.03/2015 tidak ada penjelasan khusus untuk jasa perantara.
Lalu jika tidak ada pengertian jasa perantara itu lebih jelasnya seperti apa ya om pimpa? Terimakasih
Nanti coba om cari lagi ya, soalnya ga ada yg secara khusus
Om saya mau tanya gaji saya 4,4juta mau lapor no efinya hilang emaile juga lupa,apakah misalnya saya tidak lapor kena denda,apakah misalkqn tidak lapor tidak ada masalah?
Jika penghasilan setahun belum melebihi 4.8jt maka tidak wajib lapor spt tahunan
om pagi, mau tanya kenapa laptop saya tidak bisa download aplikasi e-faktur ya?
Wiiiii, ini banyak variasinya, cb detailnya gmn, kegagalan adalah sukses yg tertunda 😀
udah bs om hehehe,,ga jd merepotkan
asiap 🙂
Izin tanya om, Saya bayarkan pajak pph final untuk peralihan hak jual beli tanah, saya bayarkan dengan non NPWP tetapi ternyata istri dari penjual mempunyai NPWP. Apakah hal tersebut bermasalah ? Atau saya harus ajukan PBK?
Bisa diajukan PBK
Om saya mau tanya cara pengisian spt tahunan badan dgn laporan rugi laba tetapi rugi. Cara pengisian bagaimana? Lalu bayar pajak ps 25, apa tetap bayar? Atau tidak bayar krn rugi. Apakah ada koreksi fiskal juga di isi meningat laporan saya rugi. Makasih sebelumnya
Ga ada cara khusus mengisi SPT saat rugi, prinsipnya ya angka2 isian diambil dari laporan keuangan, terkait pph 25 silahkan cek dl tentang kaitannya dengan PP 23 tahun 2018
Om dlm spt badan induk ada pengisian ps 25, apakah boleh di nol nilainya? Klu diisi hasilnya retusi. Memang saya thn 2020 tiap bulan byr ps 25, tp perusahaan rugi.
jika dengan mengakui adanya PPh 25 menjadi LB dan jadinya tidak mau LB maka boleh2 saja PPh 25 nya tidak diakui sebagai kredit pajak
assalamualaikum, selamat malam, mau btanyakan no efin dengan no npwp 15.476.867.5-803.000
Silahkan dapat menghungi KPP, soalnya om bukan dari kantor pajak
Izin tanya om, jika pembayaran pph final atas peralihan hak jual beli tanah, dibayarkan dengan non NPWP. Tapi istri dari pemilik tanah mempunyai NPWP. Apakah hal tersebut tidak masalah? Atau harus mengajukan PBK? Terimakasih
Bisa menggunakan PBK
izin bertanya om, bagaimana entry kurang bayar PPh 23 di e-Bupot ya?
https://youtu.be/Hkvp4B6GTMA
silahkan disimak
Kenapa spt saya kurang bayar ya om padahal sudah isi sesuai formulir saya juga masih diperusahaan sama cuma saya dipindah ke area lain tadinya dibekasi kemudian pindah ke jakarta apa itu berpengaruh om mohon jawabanya
jika jadinya ada 2 lembar bukti potong dan dari 2 lembar itu tidak dijumlahkan di bukti potong terakhir maka memang jadinya di SPT Tahunan akan ada Kurang Bayar
Om mau tanya kalo /bulan pnghsilan kotor usha toko saya nya di bawah 15jt kira” berapa ya kena pajak nya ? Makasih
jika terkait penghasilan yg masuknya saja maka aspek pajak yg paling umumnya adalah PPh Final PP 23 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto
om ,mau tanya gimana cara pengisian spt tahunan op yg ada bukti potong 1721-VI nya
angka PPh dipotong dari lembar bupot isikan di lampiran II, lalu angka penghasilan isikan di lampiran I bagian B, nanti semua akan bermuara ketemu angkanya di halaman induk
Apakah sewa kantor oleh pemerintah dikenakan pajak ppn
jika sewa disediakan oleh PKP maka ada PPN yg terutang
Jika orang pribadi
Bukan masalah orang pribadi atau tidak, tapi PKP atau bukan PKP
Hallo Om mau tanya, bukti potong 1721-VI itu inputnya dimana ya untuk spt tahunan dan apakah itu kita harus bayar lagi ?
Angka pemotongan PPh nya tetap diinput di SPT 1770 lampiran II, ini bergabung juga dengan bukti potong jenis lainnya. Untuk bayar lagi atau tidaknya tergantung hasil hitungan pada halaman induk SPT nya
kalau ada bukti potong seperti itu penghasilan brutonya di catat tidak ya ? soalnya ko di halaman induk keterangannya lebih bayar. bisa tolong pansu untuk cara pengisian nya gak om?
penghasilan akan masuk ke bagian penghasilan dan di halaman induk ada kemungkinan memang akan jadi Lebih Bayar, untuk hal ini dapat disimak di artikel: https://pajakstartup.com/2018/02/21/spt-tahunan-status-lebih-bayar/
Mau tanya mengenai bukti potong 1721-VI, itu di input di SPT nya di bagian mana ya? apakah sama dengan input bukti potong 1721 pada umumnya? mohon pencerahannya.. terimakasih
angka pemotongan PPh nya tetap diinput di SPT 1770 lampiran II, ini bergabung juga dengan bukti potong jenis lainnya
Mau tanya . Sejak ada wabah virus corona. Di area saya kerja terjadi pemutusan kerja. Termasuk saya juga kena imbasnya menganggur selama 1 tahun sampai sekarang. Dan saya mendapat @ mail dari pajak tentang bayar pajak tahunan. Sedangkan sudah tdk bekerja.
ini yg ditanyakan apa ya? jika terkait dengan laporan SPT Tahunan maka kewajiban laporan SPT ditujukan bagi yg memperoleh penghasilan melebihi PTKP
om izin bertanya nih … bagaimana caranya melihat faktur pajak masukan PT saya yg hilang tanpa harus minta lagi ke importir ? kebetulan pt saya non pkp
wah jika statusnya non PKP maka ga ada sistem yg langsung bisa diakses untuk memperoleh data itu
om mau nanya dong ,,seandainya sudah lapor ternyata kurang bayar dan pada kolom kurang bayar sudah dimasukkan nomor ntpnnya namun masih jg belum berhasil tersubmit, kenapa y? boleh saran?
pada umumnya jika data NTPN yg diisikan keliru atau typo maka akan gagal, atau data pembayarannya tidak cocok jenis pajaknya, di sisi lain coba cek keseluruhan isian seperti pada bagian harta pastikan tidak ada isian 0
Mau tanya. Saya usaha jasa, suka dapat order dari luar negeri. Tapi ngerjain nya disini. Di spt, omzet dari luar ini apa bisa digabung dgn omzet dalam negeri? Terima kasih
idealnya tetap diklasifikasikan ke penghasilan luar negeri, namun jika tidak dapat dipisahkan maka dapat digabung saja ke penghasilan dalam negeri
Kalau ada asuransi dimasukan ke investasi lain-lain. Nilai yg dimasukan sejumlah premi yg dibayarkan setiap tahun nya atau nilai investasi/nilai tunai akhir tahun nya?
nilai saldo akhir tahun
Om,, setiap mau isi selalu error di langkah pengisian, tahun spt 2020, kemudian normal, setelah di klik selalu error (proses tidak behasil dilakukakan)
kenapa ya?
coba gunakan browser mode private atau incognito, lakukan di luar jam sibuk
mau tanya mengenai batas waktu pembayaran BPHTB di pasal 11 dan pasal 12 ada tertulis : “Dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) ditambah denda 2% per bulan maksimum untuk jangka waktu 24 bulan (48%)”.
apakah maksudnya diberikan waktu 5 tahun sejak pajak terutang, baru setelah itu denda baru berjalan atau denda sudah berjalan jika tidak langsung dibayarkan saat itu juga?
Bukan begitu, simplenya jika ada pembayaran yg blm sesuai maka sepanjang masih dalam waktu 5 tahun maka dapat ditagih lg kekurangannya plus sanksi, tp jika sudah lebih dr 5 tahun br diketahui ada yg kurang jadi tdk bs ditagih
mau tanya, mau buat efin CV bgmn ya….apakah bisa online? persyaratannya apa?
Bs online silahkan hubungi kpp terdaftarnya, bs cek dari akun IG kpp yg dimaksud untuk penjelasan lebih lengkapnya
Om Mau tanya, kapan batas waktu penerbitan faktur pajak setelah jasa/barang kena pajak diserahkan ? ada beberapa yang bilang maksimal 3 bulan ada juga yang bilang akhir bulan saat barang/jasa diserahkan. Jadi Kasusnya begini om, perusahaan kami bergerak dibidang jasa, atas jasa yang telah diserahkan dibulan januari, kami membuat tagihan dan faktur pajak dibulan februari (pembayaran maret) apa boleh seperti itu apa terkena sanksi telat bayar dan lapor ? Terima kasih.
Faktur terbit di februari sesuai saat diakuinya itu sebagai penghasilan, jika melebihi itu maka terlambat dan ada resiko sanksi
Mau nanya om,berapakah besarnya pajak yg dikenakan untuk perusahaan pengekspor ikan cumi
Jenis pajak apa yg ditanya? Variasi jenis pajak itu banyak dan melekatnya ke transaksi yg dilakukan, bukan ke bidang usahanya
selamat siang om,,,
izin tanya ya om,, melaporkan spt tahunan WP meninggal dunia untuk harta dan hutangnya diisi dengan nilai harta dan hutang di spt tahun lalu ya om,, mau membuat penghapusan npwp namun di minta surat keterangan warisan yang sudah dibagi, sedangkan belum ada bagi waris
yes betul, seperti itu isian hartanya
Om izin bertanya soal THR dunk..mhn koreksi juga jk pemahaman sy keliru. Bgini… 1. THR merupakan penambah penghasilan yg diberikan oleh pemberi kerja bagi karyawan yg sudah bekerja dg masa 1 tahun ke atas (THR ini berlaku bagi kartap dan kar lepas). Apakah benar..? 2. Jk mendpatkan THR di bulan Mei’2019 maka perhitungan THR tersebut dpt dilakukan diakhir tahun pas dilaporkannya PPH pasal 21 masa Desember’2019 di kolom satu tahun pajak (asumsi: masa Mei’2019 perhitungan biasa spti hitungan gaji dibln2 biasa (tanpa menambah nilai THR). Tapi nanti di masa Des’21, barulah nilai THR dimasukkan dibukpot 1721-a1. Apakah benar…? Soalnya saya… Read more »
1. dari sisi regulasi pajak tidak mengatur syarat siapa saja yg mendapat THR
2. keliru, hitungan pemotongan PPh 21 untuk THR dilakukan pada masa pajak saat dibayarkannya THR, sehingga PPh 21 pada masa pajak tersebut akan lebih besar dar masa pajak yg lain
baik Om terimakasih, tp ada hal yg blm sy mengerti yaitu point 1.
jk yg mendptkn THRnya itu berNPWP otomatis ada penambahan penghasilan nanti ujung2nya bkln dikenakan tarif berlapis/progresif (5%,15%,25%,30%). Pertanyaannya: jk yg mndptkan THRnya itu berstatus sbg Kartap tapi TDK BERNPWP jdnya kena tarif berapa Om…?apakah nanti tarifnya itu progresif juga…?Tmsh Om
pengenaan tarif tidak berbeda dengan yg lain atau acuannya tetap tarif pasal 17, hitung seperti biasanya saja dulu, nanti setelah hasil hitungannya selesai barulah dikalikan 120% karena tidak berNPWP
OOOh jd perbedaanya hanya WP itu berNPWP atau tdk….JK berNPWP (maka berlaku tarif progresif/ tarif berlapis SAJA)dan jk tdk berNPWP (slain dikali dg tarif berlapis kemudian dikalikan JUGA dg 120% dan 120% ini berlaku sd tarif berlapis 30%)Intinya dg tdk berNPWP maka pajak terutangnya bakalan lbh tinggi daripada WP berNPWP. Apakah spti itu Om…??
Yes betul
ok Om, amat sng dimengerti dan mudah dicerna. Haturnuhun atas pencerahannya….Tmksh..tmksh…
sama-sama
pak mau tanya , saya baru menerima npwp akhir bulan maret ini apakah langsung melaporkan spt tahunan dan membayar pajak atau tidak ?
jika baru terdaftar pada tahun 2021 maka kewajiban penyampaian SPT Tahunan dimulai untuk tahun pajaknya 2021, ini dilakukan nanti di 2022