Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Apakah istri yang memiliki npwp terpisah boleh meng’klaim PTKP status menikah dengan nilai 4.500.000 ? Jelaskan. Serta PTKP mana saja yang bisa di klaim oleh istri yang memiliki NPWP terpisah?
Sudah jelas jika membaca uu pph, udah dibaca blm?
siang om, mau tanya om
cara batalin nota retur faktur pajak keluaran double input & sudah terupload itu bagaimana ya? gabisa dibatalin karna dri pihak cust tidak bs batal lagi.
boleh minta solusi nya?
Batalkan oleh pihak yg menerbitkan retur
mau ty om,mohon petunjuk
perusahaan sudah tdk operasiobal sejak thn 2021 alias tutup total tapi npwp masih aktif karna ada pembayaran cicilan spt 25 dari mulai mei 2021 s/d april 2022 utk spt 2019 karna di periksa pajak.
pertanyaan:
apakah di SPT 2022 sy perlu mencantumkan pembayaran pph 25 di laporan keuangan karna pembayaran tdk melalui rek perusahaan karna sudah tutup total.
apa sy gak usah catat lagi, diabaikan saja .
kalau masih perlu di catat bagaimana jurnalnya.
terima kasih
ga ditulis di spt gpp
Selamat siang,
Jadi saya menyewakan ruangan untuk kantor kepada sebuah perusahaan dengan nama sebuah brand, namun saya belum memiliki badan usaha dan secara otomatis tidak terdaftar di kantor pajak atas nama brand tersebut.
Apakah pada saat dilakukan pembayaran dari penyewa kepada saya perlu dibebankan PPN? apabila iya kemana dan atas nama siapa PPN ini nanti dilaporkan?
atau pembayaran pajaknya nanti akan berstatus Pajak Penghasilan yang dibebankan kepada pemilik seperti layaknya penyedia sewa kos / kontrakan pada umum nya?
Mohon dibantu mencarikan solusi terbaik terima kasih.
jika perorangan non PKP, tdk memunggut PPN, di sisi yg menyewakan akan diakui sebagai penghasilan bersifat final dan dipotong pajak final oleh Badan yg menyewa
Om ijin tanya om. Cara mengatasi ETAX-30005: Error objek mappingKODE_DOKUMEN_PENDUKUNG salah, nilai:”1″ di EtaxInvoice 3.2 bagaimana ya ?
Soalnya dulu waktu EtaxInvoice 3.1 juga pakai format itu, tapi kok di 3.2 tidak bisa ya ?
cek kembali dokumen yg diimport dan lakukan import ulang
Malem om inin nanya kalau nilai perusahaan , laba , dana pajaknya tinggi itu bagaimana yah ke perencanaan pajaknya?
tergantung detailnya sperti apa, penjelasannya panjang dan gbsa dibahas disini
Malam om… Mau tanya om, misalnya perusahaañ baru berdiri 2019 lalu baru Ada gajian diatas ptkp tahun 2021 bulan September lalu perusahaan membayar pph 21 nya tapi pada saat pegawai melapor pph 21 nya Ada lebih bayar Dan langsung diintrogasi pihak pajak. Lalu bagaimana perusahaan memperbaiki pph 21 yang telah di bayar tersebut apakah perlu melakukan pembetulan pada bulan September 2021 tersebut agar tidak Ada lebih bayar di perusahaan?
melakukan pembetulan dan dikompensasikan ke Masa lain
Sore omm mau nanya. kalo nilai perusahaan tinggi , pajak tinggi , laba tinggi bagaimana perencanaan pajaknya?
tergantung detailnya sperti apa, penjelasannya panjang dan gbsa dibahas disini
Halo om, mau nanya
kalau soal pph 21, dosen tetap yang menerima gaji pokok, sertifikasi dosen, tunjangan berupa uang, dan honor karena mnegajar dikampus cabang, itu perhitungannya bagaimana om ? Apakah tetap menggunakan perhitungan PPh 21 pegawai tetap atau antara gaji pokok dan honor dipisah ? Terimakasih.
Silahkan cek PER 16 PJ 2016
Halo om, mau nanya.
Kalo dosen tetap yang menerima gaji pokok, sertifikasi dosen, tunjangan berupa uang, dan honor karena mengajar di kampus cabang, perhitungan pph 21 nya gimana om ? apakah seperti menghitung pph 21 pegawai tetap biasa ?
ya bsa saja, cek PER 16 PJ 2016
Jadi honor masuk perhitungan dengan gaji ya om ? Tidak dihitung Pph 21 sendiri ?
Iya silahkan dibuka contoh hitungannya di per 16
Soal yg sama persis di per 16 tentang dokter om, tapi beliau ada jasa medis dan dihitung sebagai pph 21 bukan pegawai. Jadi WP memiliki 2 objek pajak, pegawai tetap dan bukan pegawai. Bolehkah 1 WP dihitunf 2 objek pajak om?
Honor bagi dosen tetap dihitung tunjangan tidak teratur atau honor biasa om?
Semakin banyak jenis penghasilan ya akan semakin banyak dikenakan pajaknya, masing2 jenis akan ada cara hitungannya masing2
Baik om, jadi ini dihitungnya PPh 21 atas Gaji pokok, dan PPh 21 atas honor ya om?
betul
Siang Om, mau nanya tentang PPh 21, jika penghasilan bersih sebesar Rp1.000 setelah dikurangi PTKP, apakah PPh 21 nya disetorkan juga?
Cek per 16 tahun 2016
– Pagi om, saya bingung terkait pemotongan jasa konstruksi PPh 23 dan PPh Final. Kemarin sempat baca kalau perusahaan yang belum mempunyai SBU/SIUJK kena PPh 23, sedangkan yg sudah punya maka kena PPh Final.
– kalau perusahaan konstruksi ad IUJK dari OSS dengan status Lampiran Ijin Usaha yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif, tidak punga SBU, itu dikenakan PPh 4 (2) atau PPh 23 ya om? Terimakasih Om
Masih tergantung lagi dari apa yg dikerjakan
Pekerjaanya memang di bagian konstruksi om, seperti renovasi bangunan dan membangun bangunan dari 0…
iya kena final konstruksi
Om mau nanya dong, kalo soal seperti dibawah ini bagaimana cara mengerjakannya yaa?
PT Maju terus memberikan pekerjaan dekorasi gedung secaraborongan kepada Ali dengan upah Rp12.000.000,00 Ali mempergunakan 3 orang tenaga buruh dengan mendapat upah harian untuk 3 orang buruh tersebut, selama melakukan pekerjaan Ali mengeluarkan upah untuk kelima orang upah harian tersebut sebesar Rp5.000.000,00
Berapa PPh Pasal 21
1. Atas upah yang diperoleh saudara Ali, dan
2. Hitunglah PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerimtah atas 3 orang buruh tersebut.
3. Upah yang diperoleh ke 3 orang buruh tersebut ?
Cek per 16 tahun 2016, terdapat contoh perhitungan PPh 21
Pagi om pimpa..izin bertanya
Kalau terjadi transaksi jual beli tanah thn 2018, blm bayar pph bphtb, tp ajb terbit, setelah naik sertipikat ada cap pph bphtb terutang..
Brp pph yg harus d bayar pembeli bilamana penjual sudah tdk bs d hubungi? Apa ada rumusnya? Kondisi saat jual beli 2018 masih tanah kosong, kemudian d bangun oleh pembeli. Terima kasih om
PPh final 2.5%
hallo om, saya mau tanya kalo wajib pajak badan nya mengalami kerugian tetapi perusahaannya masih baru berdiri 2 tahun apakah saya melaporkan pajaknya nihil atau harus membuatkan kerugian fiksal nya ? kalo mislkan saya bikin nihil tpi penghasilan neto fiksal nya minus apakah boleh ?
membuat laporan sesuai kondisi realnya, cek kembali tarif pajak yg yg digunakan (normal/final)
tarif pajaknya normal om, tadi saya lapor saja dengan kedaan nihil namun neto fiksalnya minus dan data sesuai dengan laporan keuangan, apakah boleh ? mohon penjelasannya om jikalau tidak saya akan mengajukan pembetulan
ya bole saja minus dan dapat dikompesasikan kerugiannya
halo om, salam sehat.. om mau nanya dong
perusahaan 2019 ada kerjaan, 2020 nihil, 2021 nihil..
yg saya mau tanya,
1. iya bsa aja sama kalo memang tdk pergerakan laba/rugi
2. jual uang maksdnya?
mkasi om
jika sudh dilaporkan pada SPT Tahunan, maka tdk pelu ikut PPS lagi
Nanya Om, Status istri dan suami berkerja. Tahun lalu istri mendapatkan beasiswa ke hongkong melanjutkan studi, disana istri selain mendapatkan beasiswa penuh juga memiliki penghasilan tambahan dari mengajar. Tahun ini suami akan mengajukan resign dari pekerjaan dan mengadu nasib di hongkong. (Keterangan : NPWP suami dan Istri di gabung, Pendapatan hanya dari gaji) Pertanyaan: Apabila suami sampai di hongkong di bulan Juli dan berkerja menetap di hongkong, apakah dia perlu melaporkan SPT di 2023? apabila iya, apakah perlu memasukkan pendapatannya di hongkong? atau hanya pendapatan Selama di Indonesia, sebelum keberangkatan? Apabila suami istri tersebut menetap lebih dari 6 bulan di… Read more »
1. menyelesaikan perpajakan thn 2022 atas penghasilan dari Indonesia dan melaporkan SPT 2022 pd thn 2023
2. ya, mengajukan non efektif
Om saya mau tanya, saya pernah bekerja diluar negri selama 12 tahun, saat itu saya sempat membeli rumah ( KPR ) atas nama kakak saya ( karena saya tidak bisa balik ), kalau saya mau menganti nama rumah saya, apakah saya akan dikenakan pajak ataupun SPT ? Sepulang dari sana saya sempat nganggur 4 tahun.. mohon pencerahannya om
jika saat ini berdomisili di Indonesia dan penghasilan tdk melebihi PTKP tdk wajib menyampaikan SPT Tahunan.
di sisi lain jika ada pengalihan tanah bangunan akan ada pph finalnya
Wakut saya nganggur saya tidak buat NPWP, sekarang saya baru buat NPWP karena sudah bekerja.
Kalau masalah aset berupa rumah yang sudah dibeli, saya mau ganti nama saya, bakal kena pph final, maksudnya gimana ya om? Pph final itu dihitung darimana?
pph final atas pengalihan tanah dan bangunan (2,5%)
Om, ijin minta pencerahan.
Tarif pajak apa yg akan dikenakan atas transaksi:
1. Jika perusahaan memberikan komisi kepada perorangan bukan karyawan?
2. Jika perusahaan menggunakan jasa profesional konsultan?
3. Sewa gedung kantor?
Saya bingung antara pph 21 dan pph 23 soalnya om. Terima kasih sebelumnya.
1. PPh 21
2. jika jasa konsultannya perorangan pph 21, jika berbentuk badan maka pph 23
3. PPh 4(2) atas sewa
bagaimana perlakuan DP maret dan faktur pajak pelunasan di april, jika dibuat DPP dan ppn nya 11 % otomatis selisih di piutang nya?
Bisa disesuaikan sendiri saat entry datanya
muncul di faktur pajak selisih ppn dari 10% jumlah nya, jika DPP pelunasan di kali 11% tidak sama PPn nya, itu tidak apa apa?
ya memang PPN nya tdk sama
Om tanya dong, sy bekerja di perusahaan yg bekerja sm dengan lembaga sekolah smk/sma negeri dan otomatis karena negeri sekolah tsb dibwh naungan dinas pemerintah provinsi.. ketika sekolah A melakukan kerjasama dengan perusahaan sy yaitu menggaji karyawan outsourcing di sekolah tsb.. maka dilakukan penyetoran pph pasal 23 dengan penyetor dan pemungut yaitu dinas pendidikan provinsi.. Nah disini apakah saya selaku rekanan wajib meminta bukti potong dan melaporkannya? Terimakasih
jika dipotong, bisa minta bukti potong dan dapat dilaporkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan
Tanya om
Jadi gini saya habis bikin faktur keluaran kawasan berikat udah saya posting dan ternnyata ada perubahan harga. Apakah bisa bikin faktur pengganti om? Meinggat doumen bc 4.0 nya juga udah ngga bisa direvisi. Dan kalau bisa jumlah di fk sama di dokumen bc nya berbeda apa ngga masalah om?🙏
membuat faktur pengganti, jika dokumen pendukung tdk bsa digunakan maka dapat menghubungi KPP terdaftar
saya mau bertanya dimana ada downpayment di bulan maret dengan ppn 10%
DPP DP 9.090.909
PPN DP 909.091
pada saat april ppn sudah jadi 11% dimana invoice jadi
DPP 17.117.117
PPN 1.882.883
pada saat pembuatan faktur pajak pelunasan
DPP 17.117.117 – 9.090.909
DPP 8.026.208
PPN 882.882
dimana ini ada selisih piutang karena ppn nya selisih 90.910?
Bisa disesuaikan sendiri saat entry datanya
Edit
ya?
Om bantu jawab ya. Teman saya ada kerja di 2 tempat. di PT A dia menerima gaji dan PPh nya jg di potong, dan dia menerima bukti Potong Pph 21. Di PT B krn ada case besar yang belum bisa dia selesaikan jadi gajinya di tahan oleh Perusahaan, namun PPhnya ttp di potong dan PT B jg ada kasi bukti Potong PPh 21, Pada saat pelaporan tahunan pajak orang pribadi, dia hanya lapor atas penghasilan dari PT A, sedangkan yg dari PT B tidak krn gaji dari PT B mmng dia tdk ada diterima. apakah dia hrs pemebetulan lapor SPT… Read more »
melaporkan semua gaji yg diterima, jika thn yg akan datang baru diterima maka dapat melakukan pembetulan dan membayar kurang bayarnya
Klo salah buat kode saat pembuatan faktur keluaran yg harusnya 02 tebuat 01 pdhal ppn sdh d setor bln april baru tau klo salah kode aku buat faktur pengganti ternyata salah lg lalu aku buat faktur batal, jd bagaimana ya dgn faktur pajak saya yg bln maret itu krn klo saya input ulang d bln april ppn nya kena 11% sedangkan faktur itu d bln maret yg ppn nya msh 10% dan sdh saya setorkan
melakukan pembetulan dan membuat faktur di masa Maret
Apakah perusahaan perseroan yang menggunakan insentif pp23 tahun 2018 wajib membuat jurnal deferred tax?
tidak wajib
Mau tanya Om, sehubungan PER 03/2022, perusahaan kami terdaftar di Bea cukai menggunakan NPWP Pusat. Jika kami melakukan transaksi dengan perusahaan penumpukan petikemas, perusahaan depo lift off container impor, sedangkan barang dikirim oleh perusahaan angkutan ke NPWP cabang, bagaimana perlakuannya. Sebab perusahaan penumpukan petikemas dan perusahaan depo lift off container impor tidak berhubungan/terkait dengan proses pengimana BKP/JKP. Terima kasih
Msh sedang om pelajari lg aturan terbarunya
om ada contoh laporan laba rugi – neraca nihil kah untuk pelaporan pajak? perusahaannya berdiri tahun lalu tapi belum beroperasional sampai saat ini
Googling aja bos
halo om, mau tanya. saya selaku karyawan perusahaan jasa, lupa memotong pajak supplier yg menawarkan jasa jg (jasa internet). supplier tersebut juga tidak ada komplain mengenai hal tsb. krn sebelomnya mreka memberikan surat bebas pajak, tapi saya lupa mengecek tahunnya. harusnya habis per 2020. jadi selama 10 bulan 2021 sy tidak potong pajaknya. itu bagaimana solusi nya ya om? terima kasih
memotong pajak atas jasa tersebut
Apakah akan kena denda om? Jadi potong pajak selama 10 bulan yg blm terpotong gt ya om?
melakukan pembetulan dan membuat faktur di masa Maret
OM, saya mau tanya faktur pajak penganti kode 070. kok tidak bisa di uplaod ? keterangannya no sppb bc sudah digunakan. contoh masalah. saya buka FP Duit muka (DP) 50jt tgl 1 april. lalu ada pemberitahuan alamat baru tgl 16 april, saya buka FP pelunasan 50jt , menjelang saya mencari cara pengantian alamat faktur pajak yg tgl 1. pas sudah ketemu caranya untuk revisi FP DP , pas mau diuplaod gagal rejeck alasan no sppb sudah pernah digunakan. tax100027 saya coba revisi pengantian pelunasan tapi gak di uplaod agar DP bisa diuplaod, hasilnya sama gagal pak. lalu saya coba mengabungkan… Read more »
silahkan hubungi KPP terdaftar mengenail hal tersebut
Halo om mau nanya, kalo bayar setoran pajak di kantor pos trs ada tanda terimanya nah itu bisa masuk ke pajak masukan yang dapat dikreditkan ga om di formulir ppn 1111 B2?
Atas transaksi apa?
Penyetoran ppn dalam negeri om
Transaksi apa?
Mohon info kalau biaya komunikasi yg diberikan berupa uang apakah dikenakan pph 21
Tunjangan berbentuk uang masuk objek pph 21
hallo om mau tanya, saya baca pengumuman bahwa skrg faktur di upload paling lama tgl 15 di masa pajak berikutnya, jika lewat dari tgl tersebut tidak akan diakui oleh dirjen pajak. yg mau saya tanyai om jika ingin menerbitkan faktur pengganti melebihi tgl 15 tersebut apa bisa di upload om?
kalau membuat faktur pengganti kan berarti batas uploadnya jadi tgl 15 masa pajak berikutnya setelah faktur pengganti dibuat. senangkep saya begitu, mohon koreksinya
faktur pajak penggantinya tetep pakai tgl transaksi nota om, jadi saya bingung bakal bisa di approve apa kaga
Dicoba saja dl
kalau di kalimatnya sih “…diunggah (di-upload) dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur” dikatakan setelah tanggal pembuatan efaktur, bukan setelah tanggal fakturnya, tapi gatau ya, coba dulu aja CMIIW
iya dan berlaku mulai april
mau tanya untuk jasa pengurusan transportasi sebelumnya detail transaksi nya 040 lalu apakah pada bulan april 2022 berubah menjadi 050?
040
jadi tidak berubah ya?
tidak
Om, kalau pkp jual emas misal 5.000.000
yang ditagih ke pembeli 5.000.000 + ppn 2,2%
atau 5.000.000 saja?
nilai jual plus PPN
Om mau tanya
Saya sebagai penjual menjual ke kawasan berikat
Dmn Fp 070 hrus meng link kan dengan nomor sppb
Fp normal sudah saya batalkan dikarenakan ada kesalahan . Untuk nomor sppb dari pembeli tidak bisa diterbitkan lagi karena tidak bisa backdate dan sesuai barang yg masuk .
Pertanyaan saya :
1. apakah ada solusi untuk pembukaan Fp saya ? Secara no sppb sudah di link di Fp normal yg telah batal . Apakah pihak kpp bisa meng unlink an Fp batal tsb dari no sppb nya ?
Silahkan hubungi KPP terdaftar mengenai hal tersebut
Om saya mau tanya
Saya sebagai penjual menjualkan ke kawasan berikat
Fp yg dibuka 070 dimana harus meng link kan Nomor Sppb
Jd Fp nya sudah saya batalkan karena ada kesalahan
Apakah ada solusi ? Apakah dari pihak kpp bisa meng-unlink kan Fp yg batal tsb dengan no sppb td ?
Krna sppb dibuka apa bila ada penerimaan barang dan waktu itu pun juga sudah lewat (tidak bisa backdate )
silahkan hubungi KPP terdaftar mengenai hal tersebut
Om mau tanya, saya mau input FP masa bulan 3 ternyata NSFP nya tidak bisa digunakan karna setelah update ke versi 3.2 FP saya hilang yg thn 2021 2022, jadi harus minta NSFP lagi, tapi minta NSFP nya itu tgl 20 april, otomatis baru bisa digunakan setelah tgl permintaan NSFP nya, apakah saya masih bisa input FP yg bulan 3 agar tidak terkena tarif 11% ?
bisa meminta database kepada KPP jika hilang, NSFP sudh tdk terpakai mksdnya? sudh diupload sukses?
Om mau tanya, saya kan sudah berhasil update efaktur 3.2, ternyata setelah dibuka, pajak keluaran dan pajak masukan saya yg thn 2021 dan 2022 hilang. Padahal saya harus input FP bulan 3 dan ternyata NSFP nya sudah tidak bisa terpakai, apakah saya akan kena tarif 11% ?
bisa meminta database kepada KPP jika hilang, NSFP sudh tdk terpakai mksdnya? sudh diupload sukses?
Bagaimana atasi salah masa pajaknya, tapi sudah terbayar pajaknya.
melakukan pemindahbukuan
Terima kasih,,,pencerahannya ya Om🙏🙏🙏
siang om, mau tanya
Uang muka DP bulan februari dgn ppn 10% nah pelunasan april ini , setalah input dgn total sma namun ppn 11% ketika di preview uang muka DP Berubah, apakah tidak masalah? atau gimana caranya agar uang muka awal sama dengan di fp pelunasan.?
Bisa disesuaikan sendiri saat entry datanya
om mau tanya dung..menghitung pajak 21 atas THR gimana..apabila penghasilan bruto nya setiap bulan berbeda2..apakah tetap dikali 12 . dan apabila ada kenaikan gaji ditengah2 bulan juga spt. apa.mohon infonya dung om. mksh
silahkan cek lampiran per 16 2016 aja, ada contoh detail hitungannya yg bs diambil
om ada link nya gak supaya saya bisa liat lampiran tesebut. mksh.
search/Googling saja PER 16 PJ 2016
Selamat pagi, saya mau nanya untuk perusahaan yang omsetnya kurang dari 4,8 milyar untuk perhitungan PPH badan 3 tahun terakhir kan menggunakan PPH Final
Pertanyaan saya untuk tahun ini tetap memakai PPH final atau PPH ps 25 ya?
Lalu kalau omset belum termasuk pengurangan PPN perhitungan PPH ps 25 perlu di kurangi pemotongan pembayaran PPN tidak ya?
menggunakan tarif normal, tarif umum pengenaan pajaknya berdasarkan neto fiskal
Hallo om, mau tanya mengenai E-Meterai,
pertama: untuk penggunaan e-meterai itu sama seperti meterai tempel, kaya misalnya beli di kantor pos gitu, lalu di tempel ke dokumen,
kedua :
yang saya tau untuk e-meterai itu hanya untuk dokumen elektronik, jika dokumen tersebut di print apakah nilai kehukumannya masih ada atau seperti apa om?
terimakasih
sama halnya seperti materai tempel, namun e-materai untuk dokumen elektronik, jika diprint bersamaan dengan dokumen terkait untuk filing secara fisik ya bsa aja..penggunaannya akan perlu diintegrasikan dengan aplikasi yg disediakan oleh kpp
Halo Om
om mau tanya, baru baru ini kan keluar PER 03 PJ 2022 tentang Faktur Pajak yg salah satu poinnya adalah untuk PKP cabang yang dilakukan Pemusatan PPN, alamat di FP masukannya harus dipisahkan berdasarkan transaksi dengan pusat atau cabang. nah, misal dari pihak supplier keberatan untuk mengganti FP nya, apakah hal tersebut akan berimbas menjadi koreksi fiskal saat pengajuan restitusi? terima kasih
Bisa jadi akan ada resiko masalah, jd baiknya tetap minta dibetulkan dl
Mau tanya Om, misalkan transaksi dilakukan dengan perusahaan penumpukan petikemas, yang tidak berhubungan dengan pengiriman BKP/JKP, apakah tetap harus menggunakan NPWP cabang, sedangkan data di Bea Cukai dan perusahaan penumpukan petikemas menggunakan NPWP Pusat. Terima kasih
Msh sedang om pelajari lg aturan terbarunya
Selamat pagi Om, mau bertanya. bagaimana jika ada kesalahan pada alamat pada faktur pajak yang sudah diupload?apa bisa dirubah dan apakah ketika dirubah tanggal pembuatan fakturnya berubah juga?dikarenakan salah satu syarat transaksi adalah tgl faktur harus sama dgn surat jalan. terimakasih banyak.
sebelumnya sdh sering melakukan transaksi dgn pihak tsb sehingga data langsung muncul, yang salah ada perubahan dari kode pos pihak pembeli yang sblmnya 15220 sekarang menjadi 15224
bisa membuat faktur pengganti dengan tanggal yg sama
trimakasih Om
bisa membuat faktur pengganti dengan tanggal yg sama
HALO OM MAU TANYA , APA YANG DILAKUKAKN KP PBB ATAS PERBEDAAN NPOP DAN NJOP?
TERIMAKASIH
silahkan tanyakan kepada yg bersangkutan, karena mengenai hal tersebut tdk dibahas disini
Pada bulan Maret 2020, PT Langkah Maju melakukan pembayaran sebesar Rp 75.000.000,- kepada Ir. Affandi, seorang arsitek yang melakukan pekerjaan dan tidak berkesinambungan. Pada bulan Juni 2020, PT Langkah Maju membayar sisa fee kepada Ir. Affandi sebesar Rp 60.000.000,-. Status Ir. Affandi adalah menikah dengan satu orang anak dan memiliki NPWP. Hitunglah PPh pasal 21 dari Ir. Affandi!
semangat yak ngerjain soalnya
Prianto Rusyamsi (pegawai tetap) dengan NPWP 06.733.890.1-035.000 berstatus menikah dengan 1 orang anak bekerja di PT Langkah Maju. Setiap bulan, Prianto menerima gaji pokok sebesar Rp 5.500.000,- dan tunjangan sebesar Rp 1.200.000,-. Prianto membayar iuran pension sendiri sebesar Rp 100.000,- per bulan, sedangkan PT Langkah Maju membayar asuransi kecelakaan kerja ke Jamsostek sebesar 1% dan asuransi kematian sebesar 0,3% dari gaji pokok. Hitunglah PPh pasal 21 milik Prianto yang dipotong tiap bulan!
semangat yak ngerjain soalnya