Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Izin bertanya, kalau misalnya dalam bulan yang sama memperoleh bonus dan rapel sekaligus, lalu untuk pengakuan pph atas rapel memakai gaji sebulan yg sudh naik gajinya atau yg sebelum naik ? Terima kasih
Sesuai dengan kondisi realnya, cek contoh hitungan di per 16 2016
Pak saya mau tanya isi dokumen pendukung nya apa?
kode dokumen terkait transaksi tersebut
Kode dokumen tersebut itu berapa digit angka ya?
kode pendukung dokumen transaksi terkait, silahkan simak informasi lebih jelas mengenai PBBJ dll pd link https://pajakmania.com/sosialisasi-perpajakan/ mengenai hal tersbut
Saya terlanjur mencantumkan no NTPN pada pembayaran PPS mandiri. jadi pembayaran itu tercantum masuk dalam lampiran lain pada ket SPPH. Jadi di arsip SPPH tetap dinyatakan belum bayar. Bagaimana caranya mengkoreksi itu. Mohon advis
silahkan konfirmasi pembayaran pada menu PPS di website DJP online, lalu cek ke kpp apakah semua sudah masuk datanya
Mau tanya om.
Dikntr ada pengadaan baju lapangan sbsr 9.900
klo bayar pajak itu pke PPN apa PPH brp dan jenis setorannya apa?
Terus klo PDL potongan pajaknya 10/11%?
Terima kasih
terkait transaksi detailnya seperti apa, jika melakukan penjualan bagi perusahaan PKP memungut PPN 11% mulai 1 april
hallo om, pagi kemaren saya sudah update efaktur dan sudah input transaksi dan berhasil terupload, tetapi waktu ingin menyimpan ke pdf tidak bisa tersimpan sehingga saya coba log out dan log in kembali. sudah berhasil login kembali datanya hilang tidak ada di efaktur dan saya input ulang sebanyak 18 transaksi, dan yang berhasil upload ulang hanya 7 transaksi dan sisanya ada keterangan Etax Api 10004 : nomor faktur sudah pernah digunakan.untuk ini solusinya bagaimana ya om ?
silahkan cek database yg digunakan dan cek faktur yg sudh berhasil terupload pd efaktur web based
Om mau tanya saya sudah cek di eweb ada datanya tapi pas liat di efaktur masih diriject ini gimana ya om biar statusnya jadi approval sukses
jika sudah ada pada web efaktur maka sudah approval sukses.
Jika mau buat faktur pembetulan bagaimana jika di efaktur tidak ada, namun di web efaktur ada
faktur pajak tidak ada pembetulan tapi adanya faktur pengganti. pembetulan yang dimaksud apakah pembetulan SPT PPN?
Hallo om, saya mau tanya kalau sudah berhasil terupload pada web e-faktur. dan status di e-faktur pajaknya masih E-Tax-Api-1004; nomor faktur sudah pernah digunakan. pada saat lapor akhir bulan nanti pdf-nya bermasalah gak? pada saat upload sebagai data di web e-fakturnya.
apakah yang dimaksud jadi double upload?
apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti ini ?
apakah sudah dipastikan nomor faktur tidak double dengan yang sudah pernah diupload?
siang om , mau menanyakan perihal upload form spt tahunan 1771 muncul notifkasi ” anda menggunakan spt versi lama, silahkan unduh versi terbaru ” Bagaimana solusinya ? apakah harus mendownload ulang versi terbaru dan input data ulang ?
spt badan
iya betul, silahkan unduh eform baru dan input ulang
Hallo om, izin bertanya. saya sudah input ebupot unifikasi mengunakan impor data phh 23 (excel). yang seharusnya di kolom dokumen “validasi” atau “eror” ini malah yang keluar ” belum diproses“. Apkah ada solusi agar dokumen menjadi validasi ? terima kasih
silahkan posting bukpot yg sudh diimport
om mau tanya gimana ya kalo ETAX API 10031 Nomor Dokumen PPBJ tidak ditemukan
silahkan cek kembali nomor dokumen terkait dan hubungi KPP terdaftar
Halo Om, izin bertanya. apakah bisa tanggal pembuatan SPT masa berbeda dengan tanggal lapornya?terimakasih.
ya bisa aja
Mau tanya om
Saya pemula dlm hal pajak, saat ini saya sedang mengelola sebuah CV dlm bidang jual beli bbm ke per**m*na..
Saat saya beli bbm ke per**m*na, saya dapat bukti bayar dan disitu ada rincian ppn, pbbkb, pph disetor (pph22)..kemudian saya dpt bukti potong pph 22 dan faktur pajak.
Selanjutnya diapakan ya ? Apakah saya harus lapor atau utk arsip saja ya ?
Lalu laporan apa saja/bayar pajak apa saja yg harus dilakukan utk sebuah CV, apakah laporan bulalan atau lapor tahunan saja..
Maaf saya pemula sekali 🙏
melaporkan di SPT Tahunan terkait PPh 22 final tersebut, lalu mengenai faktur pajak dapat dikreditkan jika CV anda sudh PKP dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN
Siang om, ijin bertanya. sekarang kan UMKM OP diatas 500jt baru terkena PPH Final 0,5%. Nah saya sudah keburu bayar PPH Final masa januari 2022 sebesar Rp.1.127.583. Solusinya gimana ya om ? Apakah pemindahbukuan bisa dilakukan ? Lalu bagaimana cara pemindah bukuannya ?
terkait peraturan tersebut belum rilis, jika memang suatu saat nanti di sah kan bisa aja di PBK
Saya sudah bayar PPS dan sudah kirim Token. Dijawab berhasil dan harap kembali ke aplikasi. Apa maksudnya aplikasi? Jadinya belum tuntas. Mohon advis
silahkan konfirmasi terkait pembayaran pada menu PPS
Selamat siang Om,
Dikarenakan pajak naik menjadi 11% per 1 April 2022 dan sistem DMS berubah , ada kesalahan pada format CSV yang tidak sesuai dengan pajak jadi tidak bisa di import ke E-Faktrur.
Mohon dibantu prihal ini segera Karna sangat berpengaruh pada tagihan Distributor.
dapat menambahkan kolom dokumen pendukung dan melakukan import ulang
Bagaimana cara penambahan dokumen pendukung nya om ?
menambah kolom dokumen pendukung pada csv yg diimport, dokumen pendukung sesuai transaksi terkait
izin tanya om,,mohon penjelasannya transaksi ppn berikut:
Jadi, apakah bisa vendor membeli barang ke produsen tanpa ppn? dan ketentuan ppn untuk produsen bagaimana jika tidak input ppn yang dikarenakan vendor tdk mau 2x ppn?
ya tdk masalah..
PPN 2x pengenaan maksudnya bagaimana?
transaksinya jangan semua dicampur2 krna bs jd ada barang dan jg jasa perantara
maksudnya ppn 2x pengenaan itu vendor & produsen sama2 input efaktur, sedangkan transaksi pembelian & pembayaran itu antara vendor & customer.
untuk transaksi jasa perantara itu maksudnya bagaimana om? apakah vendor diatas termasuknya jasa perantara?
coba rincikan lagi alur transaksinya dulu, jika perlu digambar, siapa menjual apa ke siapa, urutannya gmn, biar ga miskom
kode dokumen pendukung itu isinya apa ya om?
kode dokumen terkait transaksi tersebut
Pagi, om mau tanya perusahaan kami kan memiliki surat keterangan PP 23 dan kami biasa menyetorkan sendiri untuk PP 23 tsb. Biasanya kami menghitung omset berdasarkan invoice yang terbit di bulan tsb. Misal kami baru punya surat keterangan di bulan Januari dan mau setor ke negara untuk omset bulan Januari, kemudian di bulan tsb ada customer bayar untuk invoice bulan November 2021. Apakah kami harus menambahkan omset invoice November tsb ke rekap yang akan kami bayar PP 23 untuk omset bulan Januari? Bagi perusahaan kami ketika sudah menyetor ke negara itu sudah termasuk laporkah? Untuk pihak lawan kami hanya memberikan… Read more »
1. tergantung penjualannya kapan diakui
2. pelaporannya SPT Tahunan Badan
3. tdk perlu
Penjualannya diakui di Desember pak, bagaimana?
jika penjualan diakui di desember, maka setor pajak final UMKMnya atas masa desember
oke terimakasih infonya om
sama-sama
untuk kolom dokumen pendukung itu diisi apa ya om? apa bisa dikosongi?
mengisi dokumen pendukung terkait, jika terkait penerbitan faktur pajak 070 wajib diisi
Halo.. saya ada kesalahan dalam menginput nominal angka di form pajak sehingga muncul kurang bayar. kurang bayar tersebut sudah dibayarkan dan sudah dapat kode NTPN. apakah uang yang sudah dibayarkan tersebut bisa dikembalikan?
Bisa mengajukan pengembalian ataupun mengajukan pemindahbukuan
,kok pdf nya nggk bisa di ketik isi nya
membuka dengan menggunakan adobe reader DC
Saya sdh dapat buka pdf tapi bgmn mengisi pdf nya
membuka dengan menggunakan adobe reader DC, langsung diisi di PDF tersbut
pagi om, saya mau bertanya kmrin kan sudah update e-faktur versi 3.2 tapi pas saya mau import faktur pajak keluaran muncul ‘etax-30005 eror objek mapping KODE_DOKUMEN_PENDUKUNG salah, nilai : “” biasanya saya impor dgn format yg sama tdk pernah muncul eror spt ini tapi ini knp ya om, yg dimaksud kode dokumen pendukung itu yg mana ya ?
silahkan cek data yg diimport dan menambah kolom dokumen pendukung lalu import ulang
klo kode 070 dokumen pendukungnya spt apa ya om biasanya saya cuma mengisi cap di id keterangan tambahan, satu lagi om saya kan udh berhasil impor lalu mau uplod ke djp tapi ada 1 faktur yg eror servie – 10003 : tidak dapat mengambil data. selain koneksi dan kareter yg 225 itu knp ya om bisa spt itu sdg kan faktur yg lain bisa di uplod tapi memang itemnya sedikit sdgkan faktur yg ini itemnya byk smp 500+ apakah krna itu ya om ? semoga ada solusi
kode pendukung dokumen transaksi terkait, silahkan simak informasi lebih jelas mengenai PBBJ dll pd link https://pajakmania.com/sosialisasi-perpajakan/ mengenai hal tersbut
Saya mau melapor PPS tapi nggk bisa buka pdf nya padahal saya sdh download Adobe reader 32 dari web DJP mohon solusi oom
Opsi lain, downloadnya jangan di web pajak tapi di web adobe saja. semoga bisa
silahkan membukan dengan menggunakan adobe reader DC yg sudh didownload
Pagi om.. apakah no SPPB yg sdh diinput, dlm faktur pajak yg sdh dibatalkan, bisa aktifkan/ dibuka kembali agar bisa digunakan lagi dg mengajukan ke kpp? Suwun
iya
Om, saya mau tanya tentang ketentuan PPS Pribadi. Dalam keikutsertaan PPS apakah ada kewajiban bayar tarif 14%, dan apakah itu wajib diikuti? Dan apabila tidak ikut apakah ada sanksi denda.
Pertanyaan kedua, berapa sanksi atau denda yang harus dibayar apabila lupa melaporkan perubahan SPT tahunan.
Pertanyaan ketiga, berapa jumlah minimal penghasilan perbulan/tahun yang wajib bayar pajak.
Mohon penjelasannya. Terimakasih.
tidak wajib, jika ada harta yg belum diungkap pada SPT Tahun sebelumnya ya bole saja ikut PPS atau melakukan pembetulan.
Om mau bertanya lagi soal efaktur 3.2., bgini efaktur kntr sy mash versi 3.0 saat install 3.2 lancar…tp mslhnya…utk pkpm thn 22 hilang. Pdhal folder efaktur lama/v 3.0 sdh dibackup. Sy coba loading ke v 3.0 ekport pk lalu impor ke 3.2 sy dpt notif 30005 error objek mappingcode Kemudian sy minta bantuan dari seorang teman, alhasil sukses bisa diupload di v3.2..Saat sy menanyakan caranya spti apa tp tdk dikasih tahu.. Om mhn solusinya wlpn skr sdh terpecahkan, sy pengen tahu ilmunya itu bisa ngilangin notif 30005 error objek mappingcode caranya gmna yaa…? Sy baca di web menyarankan: buka csv… Read more »
mengecek Database yg digunakan, lalu cek kembali data import terkait dan tambahankan kolom dokumen pendukung lalu import ulang
Tanya om, kalau saya sebagai reseller PKP
Saya beli produk dari supplier & pasti ada faktur pajak ppn masukan ke saya, lalu produk tersebut saya jual kembali kepada pemungut pemerintah om
Karena pemungut pemerintah pasti memotong ppn secara langsung pada saat pembayaran, ppn masukan ini bagaimana ya om? Apa tidak bisa saya gunakan untuk mengurangi ppn terutang?
Dapat dikreditkan, nanti di SPT akan LB dan dapat diajukan restitusi/dikompensasikan
Lalu kalau misalnya ppn tidak langsung dipotong tapi tetap diminta bukti pajak itu bagaimana ya om?
bukti pajak apa yg dimaksud?
halo om, ijin bertanya, saat membuat laporan spt tahunan badan (tahun pertama perusahaan) yg pphnya pakai PP23 kan melampirkan peredaran bruto,,
untuk yang masa desember kan PPh finalnya dibayar Januari tahun berikutnya,
saat pencatatan biaya pajaknya di laporan keuangan,, apakah yg biaya pajak masa desember di masukan ke utang pajak (agar jumlah biaya pajak sama dengan daftar peredaran bruto) atau bisa yg desember kita masukan ke laporan pajak tahun berikutnya {jumlah biaya pajak di laporan keuangan beda dengan daftar peredaran bruto)
diakui sebagai beban pajak pada laporan laba rugi dan utang pajak pada neraca
mau tanya OM, Jika NO SPBB untuk BC4.0 ketuker inputnya dan sudah di UPLODE di efaktur pajak bagaiman merevisinya, terima kasih OM ditunggu jawabannya
membuat faktur pengganti / membatalkan faktur dan membuat faktur baru
selamat siang om, mau menanyakan perihal import efaktur tgl 31 maret di 3.0 sudah upload dan blm approve, tp ketika databasenya di buka di efaktur 3.2 faktur yg sudah diimport tersebut tidak muncul di 3,2
silahkan melakukan import ulang
Mau tanya om.. saat import pajak keluaran di efaktur 3.2 kenapa gagal dengan keterangan ETAX-20001:NPWP tidak lengkap?
solusinya bagaimana?
silahkan dicek kembali NPWP terkait, tanda baca dan sebagainya
Pagi Om,
Om, kalo karyawan baru buat NPWP di Apr 22, gimana ya perlakuan pemotongan PPH 21 nya? Sebelumnya, Jan – Mar karyawan tsb di potong PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% karena belum punya NPWP.
atas perhitungan april-des dengan tarif normal tanpa tambahan 20%
om saya baru saja mau import database yg diberikan kpp tapi keterangan nya seperti itu, kira2 ini kenapa yah?
cek kembali data import terkait dan tambahankan kolom dokumen pendukung lalu import ulang
sudah ditambahkan kolom dokumen pendukung, tapi malah error karna “tanggal approval salah”
Apa isi dokumen pendukung
silahkan simak lengkap mengenai dokumen pendukung https://pajakmania.com/sosialisasi-perpajakan/
om,
kalau jual kendaraan motor bekas,
Rp 1.000.000, perlu pungut ppn juga 10%?
iya jika PKP, 11% per 1 april
lalu ppn yang disetor 1,1%?
11%
kan tarif efektifnya 1,1% om
tarif itu tetap 11%, tp ada dpp nilai lain yg angkanya 10%
hallo bapak /ibu sebelum nya.. saya mau menanyakan terkait djp terbaru 3.2 ketika kami upload faktur pajak keluaran kenapa ada notif “eror objek mapping dokumen salah nilai” . tolong dibantu ya. krna smpai skrng kami terkendala
cek kembali data import terkait dan tambahankan kolom dokumen pendukung lalu import ulang
Izin Om, mohon dijelaskan transaksi pengenaan PPn sbb :
Apakah bisa (boleh) Pengecer menjual dengan menambah lagi PPn 10% atas barang (A) yang sdh kena PPN ditingkat distributor. ?
Trima kasih…
Jika PKP ya bisa
kontrak sebelum diberlakukan pajak 11% pekerjaan sudah selesai, pengajuan pembayaran pajak sdh 11%, yg ditanyakan apakah sy kena pajak 11% itu?
tergantung kontrak yg disepakati dan mengacu tgl faktur pajaknya
siang om mau tanya , Apakah perhitungan pajak untuk penerima pensiun yang dibayar perbulan dengan yang dibayar sekaligus sama perhitungan PPh terutangnya?
berbeda
berbedanya bagaimana om? bisa tolong jelaskan lebih detail?terimkasih sebelumnya
silahkan baca detail mengenai perbedaannya pada PER-16/PJ/2016
Siang om, mau tanya, kalau sewa alat berat (crane) itu termasuk objek pajak pph 23 yg apa ya? apakah ikut 24-104-56 jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan?
atau yg apa om?
terimakasih
jika terkait sewa maka kodenya 100 bukan 104
Selamat siang Om…mhn koreksinya terkait dg dua pertanyaan sy. Smga msh berkenan. Bgini Om.. Pertanyaan pertama: kntr bermaksd byr pph ps 4a2 tp utk thn sewa 2021.Kntr sy sbg pemotong.LT dengan WP OP. Mhn koreksinya perihal pengisian pd form id billingya: 1. jenis pajak: 411128 2. jns setoran: 403-ps 4 (2). Sewa tanah dan/atau bangunan 3. masa; april thn pajak 2022 Pd klm uraian: pembayaranSewa tanah dan/atau bangunan untuk tahun 2021. Pertanyaan kedua: Kntr sy byr sewa kendaraan truk dg nilai netto rp.10 jt. Kntr sy juga potong pph ps 23 nya. Jd sy potong pph ps 23 sebesar 200rb… Read more »
1. masa sesuaikan dengan masa transaksinya
2. 10jt*2% jika memiliki NPWP, 10jt*4% jika tdk memiliki NPWP
halo om pajak saya steven ingin bertanya, saya mendapatkan invoice bulanan dari facebook untuk iklan di platform mereka, apakah atas transaksi tersebut saya harus memotong pajak pph 26 sebesar 20%, dan apakah mereka mau dipotong penghasilannya
Terima Kasih
ya dipotong pph 26 20%
om, ini saya baru ganti FP Veris 3.2 akan tetapi tidak bisa log ini, bagaimna ini om..
apakah sudah benar dalam menggunakan file DB nya?
Sayta juga mengalami hal yg sama, padahal DB yg sy copy sdh betul tp ketika mau klik login stlh memasukkan username & pasword hanya diam saja tdk bergerak alias tdk login
padahal sy praktekkan pada komputer yang lain bisa
bisa saja masalah pada saat install, silahkan install ulang dan dicoba kembali
kalau ada perubahan npwp yg dilakukan di april, sedangkn itu transaksi maret 2022 . mau tanya apa ppn nya masuk 10% atau 11 %?
10%
selamat pagi om, saya baru saja upgrade e-faktur 3.2, biasanya saya selalu import FP menggunakan CSV dari sistem. tapi pagi ini saya coba import CSV, FP gagal terupload semua dengan keterangan “Kode Pendukung Dokumen Salah”. ini penyebab nya apa ya om? saya sudah coba mengikuti panduan terkait error 300005, tapi masih tetap tidak bisa. mohon bantuannya om
tambahkan kolom untuk dokumen pendukung atau mengisi dokumen pendukung terkait
halo Om baik ….. ini pertanyaan sdh sering sy lihat jawabannya beberapa hari ini… saya cuma mau memperdalam lagi…. Jika kita bikin FP Keluaran yg tentu saja sekarang sdh pakai 3.2, si om bilang nilai PPN tergantung tgl FPnya…. Nah kalo kita mau bikin tglnya mundur.. contohnya kita buat jadi 30 Mar, itu nilai PPN otomatis terisi masih ikut 10% Yang jadi kekhawatiran kita, apakah ini akan jadi masalah di KPP buat kita. tapi faktanya di lapangan, ada beberapa lawan trx kita maunya tetap ditagih 10% krn tgl penyerahan barang/jasanya ada di Maret. hanya saja dokumen pendukung penagihan baru siap… Read more »
jika memang atas penyerahan maret ya tdk masalah..nah skarang knpa dokumen pendukungnya ga dibuat di maret aja biar cocok
dokumen pendukung memang selalu kita buat di bulan yg sesuai om… hanya saja, approval dari pihak pembeli yg kadang berjalan lambat, dan baru bisa full approved di masa pajak berikutnya. Ini seringkali terjadi
yasudah sesuai bukti pendukungnya saja
halo om, saya dikenakan denda telat lapor SPT PPN masa dan sudah melakukan pembayaran namun masih di tagih oleh KPP setempat. Bagaimana ya om? Terima kasih
atas Masa yg sama? cocokan data2nya, infokan saja bahwa sudh membayar
Pak izin bertanya, jika lembaga dalam naungan yayasan tidak kena pajak apakah tetap harus lapor spt tahunan?
tetap lapor spt tahunan
Halo Pak Izin Bertanya, apakah semua kegiatan export dalam bentuk jasa bebas dari PPN ?
ada batasannya mana aja yg dikenakan, silahkan cek di PMK 32/PMK.010/2019
Halo om, saya sudah membayar denda telat lapor SPT PPN masa badan namun masih di tagih oleh KPP setempat. Bagaimana ya om? Terima kasih
atas Masa yg sama? cocokan data2nya, infokan saja bahwa sudh membayar
Malam om,, mau izin bertanya kala jalan ring road tuh menjadi tanggung siapa ya?
apa maksudnya ya?
Malam om, saya sudah update ke efaktur 3.2, dan untuk catatan saya lsg ke versi 3.2 dari 3.0 krn tidak terkait dgn kawasan berikat. Setelah update, saya mau impor data faktur 010 bulan maret yg belum sempat saya impor sebelum ada update efaktur terbaru..tapi saat impor muncul error 30005 error mapping dokumen pendukung salah..solusinya bagaimana ya? Kalau harus menambahkan kolom dokumen pendukung di file csv impor bagaimana caranya? Mohon bantuan jawabannya.. Terima kasih sebelumnya
entry data manual aja dl di efaktur, lalu ekspor, dan gunakan itu sebagai acuan