Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Malam Om, mau tanya kalau asuransi kesehatan atau penyakit kritis itu apa perly dilaporkan di SPT ? Kalau tidak termasuk harta, misalkan nilai pertanggunngan nya 1 M , kemudian nanti diterima ahli waris apa tidak ada masalah ya?
Ini maksudnya saat terima klaim asuransi apa saat kpn?
ETAX-WEB-50008: SPTSERVICE-00053: Tidak Dapat Melakukan Lapor untuk Masa Pajak Sebelum PKP dengan Status Nihil atau Lebih Bayar. Maksudnya apa yah
keterangannya sudh jelas, jd lapor pajak masa PPN nya setelah PKP
Maksudnya gimana om? bukannya kalau belum PKP ga dapat mengggunakan aplikasi e-faktur
pelaporan PPN dilakukan sejak PKP saja, jika sebelum PKP maka tdk perlu dilaporkan
Saya mengalami hal yang serupa. Sudah PKP sudah bisa buka aplikasi efaktur tetapi tidak bisa laporan di web efaktur dengan keterangan sama seperti diatas ETAX-WEB-50008: SPTSERVICE-00053. Takutnya kalo gak bisa lapor nanti ujung2nya denda
silahkan di cek secara berkala, jika masih tidak bisa maka dapat menghubungi KPP terdaftar
Halo Kak,
kalau PKP jualan di tokopedia / Shopee,
mekanisme pungut PPN dan buat faktur pajak bagaimana?
Terima kasih kak
PPN include ke harga jual dan fakturnya digunggung
Hai Om
Perusahaan tempat saya bekerja juga PKP dan juga berjualan dimarket online. Kebetulan salah satu konsumen market online kami yang juga PKP minta dibuatkan Faktur Pajak dimana nilai pembelian konsumen tersebut relatif cukup besar, selama ini pelaporan pajak market online kami gunggung. Menurut Om apakah kami buatkan saja Faktur Pajak seperti pada penjualan offline dan berapa nominal yang harus kami cantumkan mengingat market online juga melakukan pemotongan nominal (biaya adm., biaya layanan dll) ataukah kami menolaknya dengan alasan pelaporan pajak market online kami secara digunggung. Mohon saran dan pencerahannya Om.
Terima Kasih
bisa membuat faktur pajak tidak digunggung juga atas transaksi tersebut. Harga jual pada market place sudah inc PPN misalnya harga produk 100, maka DPP 90,1 PPN 9,9.
Selamat pagi, terima kasih atas saran dan pencerahannya
Selamat sore om, saya pengen tanya tentang insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Seandainya ditahun 2021 perusahaan memanfaatkan insentif PPh 21 DTP tersebut, tetapi pada saat penghitungan di akhir tahun terjadi kurang bayar. Penyelesaiannya gimana ya om? Apakah harus membayarnya? Atau dapat minta insentif ke pemerintah atas kurang bayar tersebut? Tolong jelaskan dengan prosedur penyelesaian dan dasar hukumnya juga om, thank you…
Posisi kurang bayar yg dimaksud disini itu apanya? Ini bs jg krna salah itung
Iya, karena salah hitung
kl gitu ya dilakukan penyetoran
Berarti harus bayar sendiri ya om? Apa tidak bisa minta insentif atas kurang bayar tersebut agar kita perlu bayar?
Kan awalnya karena ada salah hitung, lalu DTP jg ada syarat cara menggunakan dan batas waktunya
sy resign sejak Juli 2020. Sy coba lapor pajak thn pjk 2021 dg e-filling, Pd pertanyaan penghasil dibawah 60jt, sy jawab Ya. Jadi pake formulir 1770SS. Di bagian A pajak penghasilan, pd penghasilan tidak kena pajak, diisi TK0, yg lainnya diisi nol semua. Selanjutnya di bagian B no. 8 Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final, sy isi 70 jt, ini jumlah bunga yg sy terima atas obligasi sukuk, yg pajaknya final. Keluar pesan dr aplikasinya : =Jumlah Penghasilan Bruto Anda (Penjumlahan angka 1, 8 dan 10) lebih dari Rp. 60.000.000, Anda harus menggunakan formulir 1770 S= Tetapi kalo sy… Read more »
Intinya jika dr awal ga ada dokumen bupot 1721 A1 maka hanya bs pake form 1770
Malam kak,
mau tanya untuk buat penomoran bukti potong espt 1721-vi
kalau saya buat di bulan
Januari 2021 001 s.d 060
Februari 2021 061 s.d 080
Maret 2021 080 s.d 100
dst
s.d Desember 2021 s.d 210
kalau ternyata ada data di bulan maret yang belum terinput, apa saya harus revisi semua bukti potong dari maret s.d desember?
Apa boleh tiap awal bulan dimulai dari 001?
terima kasih atas perhatian kakak.
Mestinya ini tiap bulan dimulai lg dr nomer 1, soalnya ada digit bulan jg di deretan angka bupotnya
terima kasih Om atas jawabanny 😀
Selamat siang om, ijin bertanya
jika WP bekerja di dua perusahaan tetapi total penghasilan bruto masih kurang dari 60 juta dan juga tidak ada penghasilan lain, apakah masih menggunakan formulir 1770SS ?
bekerja didua perusahaan sebagai apa? jika punya bukpot A1 bisa, namun jika freelancer/karyawan tdk tetap tidak bisa menggunakan 1770SS
Halo om, ijin bertanya
Saya telah membayar pajak, namun saat proses melapor hasil perhitungannya berbeda. Apakah bisa dilakukan revisi jika sudah melakukan pembayaran?
ya bisa pembetulan
Jadi saya memakai perhitungan grossup, dimana karyawan masuk pada bulan juli dengan gaji prorate. Dan gaji full baru di terima bulan agustus.Perhitungan yang benar seperti apa yaa om?
mengikuti kondisi real gajinya, silahkan cek per 16 tahun 2016
Siang om, mau tanya apabila PT A menerima pelunasan dari customer atas tagihan bulan Desember 2020 pada bulan Januari 2021, apakah termasuk sebagai penghasilan bruto pada Januari 2021?
sebagai pelunasan piutang harusnya, karena penghasilannya diakui pd des 2020
Om saya pengusaha truk, saya membeli truk dari beberapa PT untuk operasional.. apakah truk tersebut dapat dilaporkan dalam SPT tahunan? (kondisi belum dibalik nama)
jika harta tersebut milik anda, maka harus dilaporkan sebagai harta
Saya usaha trucking om, membeli truk dari PT” dan ga pernah balik nama truknya. Apakah bisa truk tersebut dilaporkan di SPT tahunan?
jika harta tersebut milik anda, maka harus dilaporkan sebagai harta
saya mendapatkan diskon atas suatu transaksi jasa, apakah DPP PPh 23 atas jasa tersebut setelah diskon atau sebelum diskon ya. Terima Kasih
setelah diskon
boleh dibantu peraturannya nomor berapa?
selamat pagi om mau tanya kenapa ya pas mau lapor ppn tapi muncul notif SPTSERVICE-00021: SPT Kurang Bayar PPN, ppn nya sudah dibayar, NTPN nya sudah diisi tapi tetap seperti itu kenapa ya?
cek kembali pajak PPN yg dibayarkan, apakah masa yg disetor dan dilapor sudah sesuai? apakah nominalnya udah beneran pas atau blm?
Pagi Pak, ini saya mau lapor di web e faktur padahal di aplikasi efaktur udh berhasil nominal udah sama seperti di efaktur dan masa yang disetor dan dilapor nya juga udah sama itu kenapa ya ? Mohon bantuannya
kendalanya apa ya?
Malam om izin nanya , Tn. Abdi seorang arsitek di tunjuk sebagai tenaga ahli dalam perancangan gedung di Qatar, Tn.
Abdi memperoleh penghasilan USD $ 1.000,- per jam. Tn. Abdi juga memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebagai tenaga pengajar di ITB Bandung. Jelaskan objek pajak penghasilan dari Qatar? jelaskan bagaimana penghasilan dari Qatar tersebut di laporkan di Indonesia?
penghasilan dari Qatar juga terutang pajak dan dilaporkan pd SPT Tahunan, semangat ngerjain soalnya
Jumlah Peredaran suatu badan usaha dengan keterangan penghasilan final sebesar 2.000.000.000 yang ditanyakan apakah nilai tersebut bisa dijadikan patokan untuk pemotongan pajak daerah ( restoran ) 10 % demikian terima kasih mohon penjelasannya
trkait pajak daerah tidak kita bahas disini, silahkan tanyakan daerah terkait
Sore om, saya awam mengenai pajak. saya mau tanya mengenai Faktur Pajak dan Bukti Potong.
Jadi saya bekerja di bidang media promosi. kantor saya bekerjasama dengan sebut saja PT. A. tugas kantor saya sebagai perantara antara PT. A dengan client2nya. seperti biasa untuk claim pekerjaan selalu ada faktur pajak untuk PT.A. Nah saya dapat faktur pajak dari salah satu client PT.A, dan client tsb meminta bukti potong. Apakah faktur pajak tersebut menjadi pajak masukan untuk saya, dan apa saya harus membuat bukti potong pajaknya? Terimakasih
Pajak Masukan mengacu pada identitas NPWP pd faktur pajak dan wajib melakukan pemotongan pajak PPh 23 atas jasa perantara
Hai Om Pimpa,
Mohon penjelasan ….
Saya seorang wanita ,status menikah . Suami bekerja dan saya bekerja dikantor yang berbeda.
Waktu lapor pajak tahun-tahun sebelumnya ketika masih offline, ketika saya saya lapor pajak berkas dari kantor pajak dikembalikan karena status saya seorang istri.
Sempat pula tahun berikutnya saya datang langsung ke kantor pajak , dibimbing oleh orang pajak langsung menggunakan EFin suami.
Mohon informasinya yang sebetulnya saya harus daftar pajak tidak ? kalau harus daftar pajak apakah saya harus punya Efin sendiri .?Karena saya belum punya Efin.
Atau cukup suami yang daftar pajaknya ?
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
istri dapat memilih untuk menggabungkan kewajiban pajaknya ke suami ataupun menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, saat ini NPWP nya masih hanya suami saja bukan?
Saya dan suami masing2 punya npwp
istri dapat memilih untuk menggabungkan kewajiban pajaknya ke suami ataupun menjalankan kewajiban pajaknya sendiri..
jika masing-masing mempunyai NPWP dan pekerja, maka melaporkan SPT dengan status MT
halo om salam sehat,, om kalo jual tanah dan bangunan atas orang pribadi, trus beli kapal atas perusahaan,, itu dikenakan pajak apa saja ya om. terima kasih
Jual tanah ada PPh final atas penyerahan harta tanah dan untuk pembelian kapal bisa kena PPh dan PPN
pph atas jual tanah sudah di bayar om… bgitu juga pph dan ppn atas bli kapal.
selanjutnya, apa kapal tersebut harus kena pajak tiap bulannya ? apa masuk ppnbm ? terima kasih om
Ppnbm itu adanya di awal saat bl ke pabrikan, harta tidak dipajaki dengan konsep bgitu
Selamat sore om,
Ingin bertanya sbb:
Hotel kami menggunakan jasa designer untuk membuat seragam karyawan.
Designer juga yang mencarikan bahannya, dan menjahitnya.
1. Apakah ada Pajak atas jasanya, pasal berapa, berapa tarifnya dan bagaimana DPP nya
2. Apakah ada PPN nya? Pengusaha merupakan orang pribadi.
Terimakasih banyak om.
Affan
poin 1 bs masuk ke PPh 21 krna penjahitnya OP, nilai DPP tergantung tagihannya dipisah ga antara material dan jasa
poin 2 jika lawan transaksinya adalah PKP maka ada PPN
Om, izin bertanya kalau surat SKET untuk PPh Final 4 (2) 0,5%, Surat SKB Pajak Untuk Bebas PPh 22, Surat SKB Pajak Untuk Bebas PPh 23 dan SKB Pajak Untuk Bebas PPh 4(2) itu ambil dimana dan bgaimana cara pengurusannya
beberapa dapat melakukan permohonan pada menu layanan KSWP pada web DJP Online dan ada beberapa yg urusnya ajuin manual ke kpp, jd trgantung jenis spesifiknya
perkenalkan nama saya ayu
izin bertanya om : saya bekerja di PT Bahagia. perusahaan yang bergerak dibidang dropship. PT bahagia ini bekerja sama dengan PT AURA yang bertempat di USA.
pada saat pembayaran DHL utk shipping cost . PT AURA meminjam bank account PT bahagia utk melakukan transfer pembayaran. utk invoicenya atas nama PT bahagia bukan PT AURA. karena kami kurangnya informasi dari konsultan kami … jadi kami tidak memotong PPH 23 ke DHL.
apakah PT bahagia dikenakan pajak PPH 23 .
mohon koreksi om
terima kasih
PT Bahagian memotong PPh 23 kepada DHL seharusnya..krna dokumennya kan nama pt bahagia
Kalau dhl menolak utk dipotong pph utk invoice yangsudah berjalan. Apakah itu menjadi kewajiban pt bahagia
iya
Malem om, mau tanya, soal Program pengungkapan sukarela. Kalo harta di bawah tahun 2015 dan belum pernah ikut tax amnesty, boleh ikut nggak ? Terima kasih sebelumnya
lakukan pembetulan SPT pada tahun 2016 dan setelahnya, itu opsinya, bukan dengan PPS
Tapi disini bilangnya boleh om https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/agustiyanti/finansial/61fd1c7dc05c9/sri-mulyani-mayoritas-pengungkapan-harta-sukarela-berupa-uang-tunai
PPS untuk WP OP yang belum mengikuti tax amnesty sblumnya, dapat mengikuti kebijakan 2 dengan ketentuan harta tahun 2016-2020
artikel itu bukan aturan jadi kl mau dapat info yg lebih valid maka langsung cek ke aturannya
sore om, numpang nanya…..orang tua saya berdagang emas selama sehat. namun dalam 2 tahun terakhir dia tutup karena terkena stroke sehingga pengmasukannya hanya dari pensiun sebesar 3jtan dan sewa kios setahun 13jt. apakah ada keringanan dalam pelaporan misal dr 1770 menjadi s 1770 atau mungkin kkeringan yg lain
1770 S untuk orang yg mempunyai penghasilan selain menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas.. jika penghasilan selama setahun dibawah PTKP tidak wajib melaporkan SPT Tahunan
memilih jenis form SPT itu tdk berhubungan dengan masalah keringanan pajak
Om izin bertanya, maksud dari pelembagaan transaksi pajak piutang
konteks pertanyaannya ini apa ya? kl misal menemukan istilah itu dari sumber lain ya silahkan konfirmasinya ke sumber yg memberikan istilah itu
Om, izin kembali bertanya… Sy sbg pembeli sdh upload efaktur (PM) tp sd saat ini blm lapor SPT PPN..tp, kemarin sore dpt kbr dari Lawan Transaksi (LT) PK yg mrk keluarkan mau dibuatkn menjadi kode 011 (awalnya 010) dg alasan tgl upload tdk sesuai dg tgl faktur penjualan mrk (asumsi: faktur penjualan tgl 10 tp mrk apload tgl FK tgl 20, dan di sy/ sbg pembeli pembyrn ke LT tgl 25; smua tgl tsb dilakukan di bln yg sama yaitu bln Jan thn ini) Om mhn koreksi terkait dg pernyataan sy ini: Jk LT merubah PK dari 010 ke 011,… Read more »
jika kita di sisi pembeli maka simple aja pertimbangannya, mau ada pengganti ya bisa atau mau dibatalkan dan ada faktur baru ya bisa, intinya dari 2 pilihan itu pembeli harus tau aja dl mana yg akan dijalankan, nanti pembeli cukup melakukan penyesuaian sendiri, misalnya dengan upload ulang data dan seterusnya
jika alasan membuat pengganti itu karena mau merevisi tanggal faktur (jadi lebih awal) maka hal ini tidak bs dilakukan dengan penerbitan faktur pengganti, tp kl sebagai pembeli saja ya tdk akan terkait dengan sanksi jika penjual ada keliru penerbitan faktur
Om mhn maaf ada yg msh blm jls…
jd utk merevisi tgl faktur pajak mjadi tgl mundur tdk bisa Om dg fpajak 011 (mksd sy merevisi ke tgl yg lbh kecil dari tgl sblmnya ..?), dg kata lain, LT sy lbh baik batal faktur dn bwt fpajak dg NSFP yg baru tapi juga tentunya dg detail transaksi yg sama..?.Dmkian Om..??
iya betul seperti itu, tp itu ya urusannya si penjual
Baik, sngt tercerahkan. Haturnuhun Om…
sami – sami
Berapakah pajak untuk usaha digital ?seperti jual beli cryptocurrency
silahkan ceritakan detailnya, siapa subjeknya, bagaimana cara transaksinya, ada keuntungan atau tidak, semakin detail informasi akan lebih mungkin untuk dapat dijawab, dan jika informasinya cuma umum maka ga akan bisa dijawab, sama seperti periksa ke dokter, apakah pasien cukup dengan bilang “saya demam”? tentunya harus mendetail dulu
Assalamu’alaikum om..
Saya mau tanya tentang pengusaha kena pajak (PKP)
Pertanyaan 1:
Misal ada usaha umkm yg tdk terdafatar pt. Cv. Atau apapun.. dan tdk terdaftar izin apapun juga..
Apa kalau omset mencapai 4.8m pertahun termasuk pkp juga?
Dan kalau ya dan ternyata usaha tersebut tdk mempunyai pembukuan yg layak gmn cara kenain pajaknya?
Pertanyaan 2:
Kalau ada 1 orang.. punya 3 usaha berbeda.. kalau semua omset digabungkan baru mencapai 4.8m pertahun.. apa termasuk pkp juga?
Ini cuma nanya saja om.. omset saya sekarang masih sangat kecil.. terima kasih jawabanya..
1. jika sudah masuk kriteria wajib PKP namun blm mendaftarkan diri, maka ada resiko akan ditagih, jika pembukuan blm dilakukan ya silahkan dilakukan dulu dengan cek2 semua transaksi
2. tergantung jg dari usahanya apa, ada yg objek PPN dan ada jg yg bukan objek PPN, jika memenuhi yg objek PPN maka sesuai poin 1
Halo pak, izin bertanya Bila subjek pajak tidak memenuhi ketentuan dalam membayar pajak atas objek pajaknya yang tertera didalam tarif pajaknya, apakah hal tersebut bisa diketahui atau ada pemeriksaan SPT Tahunannya?
“bisa diketahui atau ada pemeriksaan SPT Tahunannya” ini apa ya maksudnya?
Halo om, saya mau tanya jika seseorang menjual kendaraan pribadi seperti Mobil Dan pemilik baru Dari Mobil tersebut sudah melakukan mutasi, bagaimana jika pemilik lama Dari Mobil tersebut tidak lapor blokir Mobil lama apakah si pemilik lama Mobil tersebut dikenakan pajak progresif?🙏🏼
wah kalo itu terkait pajak daerah, tidak om bahas disini, silahkan tanyakan daerah terkait
Halo om, maaf izin bertanya. saya mendapat tugas dan diberi pertanyaan sebagai berikut :PT. ABC bergerak dibidang manufaktur. Pada tahun 2021 membuat pabrik di Malaysia dengan nama MIM Bdn. Corp. Bagaimana dengan status subjek pajak PT. ABC dan MIM Bdn. Corp? apa dasar hukumnya? terima kasih om
PT ABC sebagai subjek pajak dalam negeri dan MIM Bdn, Corp sebagai SPLN
dasar hukum silahkan buka UU KUP dan PPh
terima kasih banyak atas jawabannya om. jika berkenan, izin bertanya lagi om withholding dan self assessment, diketahui profil PT. XYZ
– bergerak dalam bidang jual AC perkantoran dan juga menawarkan pemeliharaan AC juga.
– Memiliki karyawan sebanyak 25 karyawan.
– PT. XYZ sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Januari 2022.
– PT. XYZ mengimpor spart part AC dari Daikin Japan.
– PT. XYZ berdiri sejak Maret 2019.
Anda diminta oleh pimpinan PT. XYZ menginventalisir kewajiban pajak yang termasuk kewajiban Withholding dan Self Assessment? Jelaskan alasan anda? terima kasih om sebelumnya
pimpinan PT XYZ siapa ini? ya silahkan dibaca lg UU KUP dan PPh beserta peraturan pelaksananya
Di soalnya hanya di jelaskan bahwa jika saya diterima di PT. Xyz sebagai bagian pajak, lalu pimpinan meminta saya untuk meng inventalisir hal hal di atas Yang termasuk withHil dong dan Self assesment pak
silahkan dibaca lg UU KUP dan PPh beserta peraturan pelaksananya
maaf mau tanya, ini kn saya mau lapor SPT OP tahunan, saya marketing dan tiap ada komisi selalu dipotong pph21 tanpa melihat PTKP, dan saya punya bukti potongnya, sehingga saat saya melaporkan SPT tahunan jadi ada lebih bayar, jadi harusnya bagaimana ya ? supaya tidak ada lebih bayar, mohon pencerahannya, trima kasih
menambah penghasilan lainnya agar NIHIL, atau melakukan restitusi karena lebih bayar..
pak perusahaan saya menggunakan vendor untuk menyediakan dana talang untuk karyawan dan biaya admin atas setiap penarikan di tanggung perusahaan. apakah biaya admin tersebut terkena pajak 23 ?
Ini biaya admin itu semacam jasa manajemen atau apa?
Om izin bertanya..
Mohon pencerahannya, pada saat saya membuat Faktur Pajak DTP PMK 6 Setelah saya Approve tetapi “reject” dengan keterangan “ETAX-API-10031: Nomor Dokumen PPBJ Tidak Boleh Kosong” itu bagaimana ya?
melakukan update efaktur terbaru dan menginput nomor dokumen PPBJ terkait
Halo om, mau nanya om.
sebelumnya usahanya masih bentuk umkm, dan pada januari 2022 sudah dikukuhkan jadi PKP dan sudah ada FPM nya. saya mau tanya om apakah saya harus bikin laporan SPT tahunan 2021?
Laporan SPT Tahunan dr awal ya tetap ada, ga ada hubungan dengan status PKP
kalau menghilangkan “Dokumen Refrensi gimana ya Om?
Selalu Reject saat upload pajak 070 dengan kode cap “PP 41 th 2021″ tapi saat upload dgn kode cap ” PP 40 th 2021″ baru berhasil, sedangkan customer saya maunya pake pp 41, tapi knp ga bisa,, mohon pencerahannya……
kode faktur 070 transaksi jenis apa? jika tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdasarkan PP 41..
silahkan hubungi KPP terdaftar atau simak mengenai PP tersebut pd link https://pajakmania.com/sosialisasi-perpajakan/
halo om, tahun 2021 perusahaan kami melakukan pembelian mobil xpander,pertanyaannya untuk pajak masukan pembelian mobil operasional apa bisa dikreditkan ?
bisa
Om saya mau tanya lagi
1. Untuk peraturan nya bisa liat dimana ya om?
2. Bulan sept 2021 kemarin customer kami meminta credit note karna ada barang yang rusak tetapi barang tersebut tidak dikembalikan jadi kami hanya menanggung biaya perawatan nya saja, untuk ini kami buat credit note nya tanpa ppn om, seharusnya credit note itu pakai pon atau tidak ya om?
Terima kasih
1. Pasal 9 uu ppn
2. Kl sifatnya mengurangi nilai yg ditransaksikan maka ada itungan PPN jg
Betul om, untuk pembayaran kami melakukan sistem mengurangi dari nilai invoice,untuk perhitungan nya bagaimana ya om,?karena transaksi nya juga sudah dilakukan disep kemarin
nilai barang yg diretur customer+PPN 10%
Perusahaan saya menggunakan insentif pph final PP 23 Tahun2 2018, kemudian dalam laporan keuangan saya ada biaya promosi. Apakah wajib saya membuat daftar nominatif dikarenakan saya menggunakan tarif final?
jika menggunakan tarif final, smua bebannya akan dikoreksi, jd ga perlu buat daftar nominatif
Beban nya dikoreksi positif?
semua biaya terkait penghasilan yg final akan ikut dikoreksi
Mau nanya om ..
Begini om saya mau melaporkan spt pajak badan bulan, cuman di masa januari 2022 ada 2 faktur, tp yg baru ada pencairan baru 1 faktur yg satu belum jd bagimana cara melaporkannya,
belum pencairan, bagaimana maksdny?
Siang Om, Saya Kiki, mau tanya: PT resminya berdiri Sep 2021 dan belum beroperasi secara komersial sd sekarang. Pertanyaan nya bagaimana pembebanan biaya2 sebelum tanggal pendirian dan juga setelah itu sebelum beroperasi secara komersial. Apakah ke satu akun misalnya biaya pendirian atau ke akun sesuai dengan sifat pengeluaran tadi Kalau misalnya ke akun biaya pendirian, apakah dibebankan di tahun 2021, atau di amortisasi. Pengeluaran2 mis untuk biaya perjalanan, biaya notaris, biaya pembuatan akte dll Sebelum pendirian semua pengeluaran dilakukan mel rekening pribadi, dimana ini kemudian di reimbursed ke rekening perusahaan. Pada saat pembayaran mis notaris mel rekening pribadi tdk dipotong… Read more »
1. Ada aturan tentang biaya pra operasi, ada yg bisa diakui dan ada yg ga bs
2. Jika memenuhi kriteria biaya pra operasi maka akan ada amortisasi
3. Jika memang mau ada reimburse maka pastikan di dokumen2 itu jelas pihak2 mana yg bertransaksi
Om mau tanya customer saya salah input penyerahan : lainnya di BC. 4.0 saat saya masukan no SPPB eror 10030 bukan barang atau jasa penyerahan. Nah customer sudah dpt persetujuan bea cukai klo peyerahannya sudah diganti. Tp saya masih ga bs approve faktur pajaknya dan keterangan masih sama eror 10030.
silahkan hubungi KPP terdaftar atau dapat cek link mengenai sosialisasi kawasan berikat, pd youtube https://www.youtube.com/watch?v=5k_zrm5eprE
Sudah saya hubungi Kring kring pajak 1500200 om katanya harus buat surat penegasan masalah kasus ini ke bagian DJP Perpajakan 1 (Pusat)
Nah kalo itu saat ini om jg blm bs bantu opsi lain
Oke om gpp karna kasusnya baru jadi blm ada penyelesaiannya (Solusi) dri pusat jadi semakin banyak yg kirim surat penegasan smkin cepat direspon krna banyak jg yg kena kendala ini.
betul bos
om saya mau tanya jika wkt upload faktur tapi reject lalu ada keterangan etax-api-10031: nomor dokumen PPBJ tidak boleh kosong, itu bagaimana cara menanganinya? terimakasih
melakukan update keversi terbaru dan menginput nomor pendukung terkait terlebih dahulu
Om, mau tanya
dalam penginputan faktur pajak 070 atas kawasan bebas batam, apa saja yg perlu diperhatikan agar faktur pajak tidak reject ?
karna saya sudah input dengan benar tapi nomor ppbj tidak ditemukan
sedangkan saya sudah cek di insw bahwa nomor ppbj sudah benar. tapi di efaktur tidak ditemukan,
setelah saya input kembali dengan nomor seri faktur pajak berbeda, keterangan reject berubah menjadi nilai dpp tidak sesuai. padahal nilai dpp sudah sesuai dengan nilai yg terdapat di ppbj
mohon solusinya
terima kasih
silahkan hubungi KPP terdaftar atau dapat cek link mengenai sosialisasi kawasan berikat, PPBJ pd youtube https://www.youtube.com/watch?v=5k_zrm5eprE
Salam kenal saya radi dari rs balimed denpasar, pak mau bertanya jika 1770 spt org pribadi utk pekerjaan bebas tidak ingin menggunakan failitas kredit pajak utk tahun berikutya apakha boleh ??? infonya jika tidak menggunakan kredit pajak kemungkinan besar akan disorot dan diperiksa, mohon arahannya. makasi
fasilitas kredit pajak apa yg dimaksud?
Kredit pajak PPh 25 utk tahun berikutnya pak
tergantung detail kondisi pada SPT Tahunan sebelumnya
Gmn pak? Kok gak jelas jwbany
Jadi gini ya, ga semua jawaban itu bs bener2 dijelaskan lengkap disini, bahasan td kl beneran mau jelas itu bs jd bahan seminar 2 jam bos, ga bs ditulis di text gini
Om, mau tanya apakah spt tahunan wajib pajak pribadi bisa dilapor oleh perusahaan?
bisa-bisa aja kalo perusahaannya mau laporin
permisi mau tanya kalau kita salah input nomer spbb itu gmna ya batal terus biat baru gitu?
iyaa
om saya mau tanya. jadi perusahaannya itu baru terdaftar jadi PKP 20 Januari 2022 kemarin, tapi di prepupolated data sudah ada faktur masukkan dari bulan maret 2021. untuk pajak keluaran sama sekali belum ada. kira kira saya harus apa ya om untuk pajak masukan tersbut? faktur masukkan nya statusnya masih belum upload.
FPM nya yg diakui setelah PKP aja
terus fpm sebelum PKP yg muncul di prepopulated data di apain om? saya upload aja semua om?
ga perlu di apa”in..
kan yg diakui FPM setelah tgl PKP
oh gitu, kalo spt tahunan untuk 2021 saya harus lapor apa engga om?
ga ada hubungannya dengan pertanyaan yg awal, SPT Tahunan tetap harus dilaporkan terkait penghasilan selama thn 2021
Siang Omm Pimpaa, mau tanyaa. untuk prive direktur nanti pada saat laporan SPT Tahunan Badan CV privenya nanti masuk di bagian atau lampiran mananya yaa?? apakah di lamp. 8A-2 bisaaa?? jika iya dibagian mananya elemen neraca??
prive akan mempengaruhi modal sehingga akan muncul di neraca bagian modal, di SPT akan ada di lampiran transkrip kutipan laporan keuangan
Terima kasih Omm jawabannya
itu nanti diisi langsung mengurangi dimodalnya atau ada akun sendiri omm buat privenyaa?? soalnya di transkip laporan keuangan ndak ada akun privenyaa??
Di halaman transkrip bs aja langsung mengurangi tp di laporan keungan yg dilampirkan sebaiknya tetap dimunculkan akun trsendiri
Om,mau nnya
Saya kan habis mnta NSFP ditgl 22 februari 2022,namun transaksi saya di bulan januari, pas saya mau isi no pajak, keterangannya reject, terus harus sesuai dengan tanggal saat saya mnt nsfp,tp transaksi saya masa januari, kalau saya isi sesuai tgl nsfp, otomatis transaksi saya jadi masa februari,mohon solusinya om
penjualannya hanya bisa diakui pd masa feb karena permintaan NSFP ditgl 22 Feb
selamat pagi admin, mau tanya setelah update efaktur 3.1 saya mengalami eror 30005 error objek mapping kode dokumen pendukung salah nilai 0. mohon solusinya
silahkan menginput nomor dokumen pendukung terkait
selamat pagi admin, mau tanya setelah update efaktur 3.0 saya mengalami eror 30005 error objek mapping kode dokumen pendukung salah nilai 0. mohon solusinya
silahkan update ke versi terbaru dan menginput nomor dokumen pendukung
Nomer dokumen pendukung itu di bagian mana?
silahkan cek link https://pajakmania.com/sosialisasi-perpajakan/ mengenai PPBJ, dokumen pendukung BC 4.0 dan lainnya