Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Izin bertanya Om.. terkait spt masa pph 21. Dari masa Jul sd Nov sampai saya lebih setor sebesar 50 rb dan sudah melakukan pembetulan. Jadi total akhir lebih setor di masa Nov sebsar 250 rb dan saya kompensasikan ke masa des. Nah ternyata di masa des hutang pajak saya cuma 200 rb..( seharusnya kan saya tidak perlu setor lagi ya om. hanya menggunakan kompensasi aja yg berarti disini kompensasi 250 rb – 200 rb sisa 50 rb yg nantiny bisa di kompesasikan ke masa januari thn brrikutnya ) Tetapi untk masa desember saya juga uda setor sebsrr 200 rb om…… Read more »
atas kelebihan penyetoran dapat dilakukan pemindahbukuan
Om tanya saya sudah lapor spt pajak desember 22 (spt tahunan 1720 A1)yang jadi permasalahan adalah saya belum update lapisan ke 1 dan2, yang 0-60jt, dan 60jt-250jt, saya masih menggunakan 50jt. Pertanyaannya apakah saya bisa di buat pembetulannya
yang ditanyakan dari sisi perusahaan yang membuat bukti potong tersebut yaa? jika ya, maka dapat dilakukan pembetulan
Om mau tanya saya mau bikin surat kuasa, untuk alamat direktur menggunakan alamat sesuai dengan alamat NPWP atau KTP ya om? terima kasih
alamat KTP
Saya mau tanya terkait pembukuan perpajakan atas kuasa jual tanah Jadi saya punya tanah yg sudah diatasnamakan adik saya dan waktu TA adik saya ini udah lapor aset itu. Adik saya meninggal dan sertifikat dibaliknamakan istri dan anak adik saya dan mereka tinggal di Sidney. Tiap tahun saya dibuatkan surat kuasa untuk menjual tanah tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah : Untuk pembukuan atas jual tanah itu bagaimana, apakah yg membayar PPh final atas nama saya sendiri? dan uang atas penjualan diterima oleh saya sebagai kuasa atau adik saya? Surat kuasa apakah arus dijelaskan kronologis awal seperti apa sehingga kegiatan… Read more »
1. kuasa dalam konteks di atas adalah kuasa jual saja sehingga semua hal terkait identitas pada dokumen adalah pemilik langsung
2. karena ini hanya kuasa jual maka tidak ada hubungan dengan kronologis ataupun perpajakan
terima kasih, jika saya menjadi kuasa jual apakah saya harus menerima hasil uang penjualan tsb?
maksud nya menerima komisi atas penjualan tanah?
selamat pagi mau minta arahannya terkait PPN, saya kan coba prepopulated data terkait dengan pajak masukan, setelah coba prepopulated data untuk masa Desember ternyata keterangan nama data dari hasil get data adalah PT.berkah bukan lawan transaksi? Apa memang seperti itu atau ada kesalahan saat get data ya. Minta tolong bantuannya ya
silakan dicek kembali data identitas serta deskripsi barang/jasa pada faktur pajak tersebut, jika memang tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak tersebut maka FPM tersebut tidak dapat dikreditkan
Maaf Bantu Jawab Om, mngkin maksudnya saat ditarik datanya dari prepopulated nama PKP yg muncul malah nama perusahaan sendiri bukan lawan transaksi. Jika sperti itu maka itu tdk mengapa, nanti setelah diupload nama akan berubah sesuai lawan transaksinya.
ya, bisa saja error efaktur
Selamat Pagi Om,
Kami banyak kreditkan Faktur Pajak Masukan dari prepopulated, dari 2020-2021 banyak Faktur itu belum ada Fisiknya/Hardcopy, ada yg tercecer dan ada pula yg memang belum dikirim ke kami, jumlahnya lumayan banyak sampai ratusan faktur. kalau misalkan pemeriksaan, apakah hardcopy faktur masukan tersebut harus ada, atau apakah boleh kami pakai Invoice dari lawan transaksi saja, untuk membuktikan bahwa itu benar2 transaksi untuk kami?
Terimakasih Om
jika tidak memiliki hardcopy dapat juga menggunakan softcopy file faktur pajak. terkait syarat pengkreditan Faktur Pajak Masukan silakan disesuaikan dengan UU PPN Pasal 9. Salah satu contoh syarat pengkreditan FPM adalah transaksi sehubungan dengan kegiatan usaha
Terimakasih Om, kami masih coba menghubungi lawan transaksi untuk minta softcopynya, namun ada beberapa yg kesulitan, mngkin karena database efakturnya tdk disimpan sndiri.
baik, sama – sama
Permisi mau tanya, apakah kita pribadi bisa jual barang ke perusahaan dan biasanya perusahaan minta barang dibeli dengan ppn, apakah bisa kita bayarkan pajak walau tidak ada CV atau PT ? mohon pencerahannya.
jika orang pribadi tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP baru wajib melakukan pemungutan PPN
Selamat siang om
mau tanya tentang bonus, kita dapat bonus dari supplier. itu termasuk pendapatan lain2,
dan natinya total 1 th bisa masuk ke koreksi fiskal negatip tidak ya.
Trimakasih
Masuk pendapatan dan jd objek pph
hai om, saya kerja di CV bidang Jasa Sewa mobil (trucking) yang baru berdiri Maret 2022,kami baru memiliki 1 unit kendaraan untuk opersional,dan kami dikenakan PPh Pasal 23 oleh customer. namun jika kami menggunakan mobil lain untuk kegiatan opersional, apakah kami juga harus memotong PPh Pasal 23? terimakasih
tergantung dengan pihak siapa perusahaan bertransaksi, jika transaksi dilakukan dengan badan usaha maka dapat dipotong PPh 23, jika dengan orang pribadi maka dipotong PPh 21
halo om, saya bekerja di CV pada bidang jasa sewa (trucking) yang baru berdiri Maret 2022, dan hanya memiliki 1 kendaraan. kami di kenakan tarif pph pasal 23 oleh customer.
terkadang kami menggunakan mobil orang lain untuk digunakan dalam kegiatan operasional, apakah CV kami juga harus melakukan pemotongan pph pasal 23 ? terima kasih
tergantung dengan pihak siapa perusahaan bertransaksi, jika transaksi dilakukan dengan badan usaha maka dapat dipotong PPh 23, jika dengan orang pribadi maka dipotong PPh 21
Pagi, saya ingin bertanya mengenai kode error ETAX-API 20004 : faktur tidak terdaftar atas npwp pembeli, itu disebabkan oleh apa? Dan bagaimana solusinya?
silakan cek kembali data identitas pembeli apakah sudah sesuai atau belum
Walaupun sudah berubah, tapi masanya sudah terlanjur sangat lama untuk bisa dikreditkan. Apa itu tidak masalah? (Ini faktur masukan)
batas waktu pengkreditan faktur pajak masukan adalah 3 bulan
Terima kasih banyak
sama – sama
Halo om, mau tanya soal pelaporan dan pembayaran pajak sebagai karyawan dan pengusaha itu dilakukan setiap tahun saja ya? Tidak perlu setiap bulan? Usahanya tidak punya karyawan hanya beranggotakan saya sendiri.
pelaporan pajak atas apa yang ditanyakan? pelaporan SPT dapat dibagi menjadi 2 yaitu SPT Masa dan Tahunan
Pelaporan pajak atas penghasilan pribadi saya sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan penghasilan usaha pribadi di luar pekerjaan saya sebagai karyawan. Apakah pelaporan SPTnya bisa memilih untuk dilakukan secara tahunan saja atau bagaimana ya om?
pelaporan SPT dilakukan secara tahunan, jika atas kegiatan usaha yang dilakukan omset belum mencapai 500 juta per tahun, maka tidak perlu menyetorkan PPh Final UMKM (PP 23) atas omset tersebut. Namun, jika omset per tahun lebih dari 500 juta, maka perlu dilakukan penyetoran PPh Final UMKM setiap bulannya
Baik terima kasih, om
Kalau untuk mekanismenya bagaimana ya? Misal saya tahun 2023 ini omsetnya 600jt, apakah berarti di tahun 2024 baru perlu melakukan penyetoran PPh final setiap bulan?
jika omset pada tahun 2023 mencapai lebih dari 500 juta, maka penyetoran PPh Final UMKM dilakukan di tahun 2023
Om, mau nanya dong
Supaya tdk lebih bayar , apakah bisa pph 25 badan yg dibyr tiap bln tdk dikreditkan pd perhit pph 29 tahunan? Karena laba prsh turun dibanding thn lalu.
Dan apakah ada lampiran di 1771 yg harua di isi atas pph yg tdk dikreditkan tsb ?
Mohon pencerahan nya om..
Pph 25 bs sebagian aja yg dikreditkan
Sebagaian itu maksudnya apakah bisa hanya 3 bulan aja yg dikreditkan om ? Utk yg tdk dikreditkan di lampiran dikolom brp , atau di abaikan saja ?
Diakui sebagian dengan dikreditkan atau ditulis di SPT sedangkan sebagian lain yg tdk diperhitungkan tdk ditulis dimana2
Selamat sore om,
Mau nanya, untuk pelaporan spt di efaktur, setelah siap posting dan buka SPT, di formulir lampiran 1111 AB terdapat nominal PPN, tetapi pas buka di Formulir Induk 1111 malah kosong.
Penyebabnya kenapa ya om ?
Terima kasih om atas bantuannya.
silahkan cek pada induk efaktur web.
om pemasangan bilboard di KEK, apakah harus nerbitin faktur pajak 07 ?
Ini maksudnya lg nagih jasa pemasangan billboard apa gmn detil transaksinya?
Selamat siang om ….
Sehat khabar ya …. mo tanya om.
Perusahaan berbentuk PT. Untuk perhitungan penyusutan sesuai dengan UU 36 tahun 2008 pasal 11A ada tarif nya (sudah jelas). Yang mo saya tanya
Perhitungan waktu penyusutan apakah di setahunkan atau pada saat aktiva di akui … ? Contoh : kita beli kendaraan pada bulan Juni 2014. Untuk perhitungan penyusutan secara pajak apakah dihitung setahun atau dihitung dari bulan Juni.
Terima kasih om ditunggu penjelasannya.
dari bulan juni/ pada saat aset tersebut diperoleh
Terima kasih …. om penjelasannya …..
sama – sama
apakah ada sanksi untuk kantor pajak apabila belum memberikan LB kepada WP yang memenangkan persidangan banding SKPKB?
Cek jangka waktu pengembalian LB atas putusan bandingnya
om, mau tanya. atas pembelian mobil secara kredit dimasukan kedalam SPT lampiran 1770 untuk harga yg dimasukan DP-nya atau harga perolehannya? Kemudian untuk keterangannya diperlukan no bpkp atau tdk ya om? terima kasih om
harga perolehan dan dimasukkan juga sisa utangnya (pada lampiran utang/kewajiban). Bagian keterangan bisa diisi apa saja mengenai aset tersebut (no bpkp bisa, no kendaraan bisa/ lainnya)
oke baik terimakasih om, berkah sehat selalu ya..
sama – sama
halo om
maaf mau tanya
untuk bukti potong formulir 1721-A1 pada bagian Penghasilan Kena Pajak kan dibulatkan ke bawah sampai ribuan, nah kalau yang diinput di espt pph 21 (menggunakan impor CSV) belum dibulatkan, waktu mau lapor jadi ada perbedaan antara yang di bukti potong dengan yang di sistem efiling, apakah menjadi masalah? (di bukti potong PKP belum dibulatkan dan di sistem efiling otomatis pembulatan)
terima kasih
silakan sesuaikan format import tersebut dengan perhitungan pembulatan tersebut. Jika tidak sesuai maka akan jadi kurang bayar/ lebih bayar ketika diinput pada SPT Pribadi (efiling/eform)
Om, izin bertanya, jika kita melakukan pelaporan spt 2022 pada bulan februari 2023, dan pada bulan januari 2023 terdapat perolehan harta. apakah pada pelaporan spt 2022, harta yang kita laporkan adalah harta tahun akhir 2022 atau harta perolehan januari 2023 juga sudah termasuk ?
harta akhir tahun 2022
Om, izin nanya. Apabila faktur pajak 070 sudah approval sukses, tapi ternyata nomer SPPB nya tertukar dengan dokumen satunya. Apakah nomer SPPB dari faktur pajak tersebut bisa di masukkan ulang ketika FP nya di batalkan? Terima kasih. Mohon pencerahannya.
ketika nomor SPPB sudah digunakan maka tidak dapat digunakan kembali, silahkan dicoba saja dan hubungi KPP terdaftar jika reject
Halo, izin nanya juga yaa. Pada akhirnya bagaimana? Karena saat ini saya mengalami hal yang sama nomor sppb tertukar tapi belum menemukan solusinya.
ketika nomor SPPB sudah digunakan maka tidak dapat digunakan kembali, silahkan dicoba saja dan hubungi KPP terdaftar jika reject
Mau tanya dong Pa/Ibu sudah ada solusinya belum kalau masalah seperti ini ?
Mau bertanya lg jika perusahaan telah menyetorkan pajak jan-des sbsr 10jt namun pd saat pembuatan spt tahunan jml akumulasi ny hanya 8jt. Itu bagaimana ya.
jd gini mas , setelah di hitung karyawan a ternyata – 1jt namun di karyawan b lebih 1jt, , apakah nanti stst byr nya akan – /+ ? tapikan ternyata pajak yang di setor setelah di akumulasi sbnrnya cukup/ bahkan lebih, seperti yg saya bilang sebelumnya
Pajak PPh 21? Jika secara akumulasi ternyata kelebihan pemotongan maka dapat dikompensasikan. Kurang bayar/lebih bayar memang akumulasi semua karyawan yang kurang potong dan lebih potong.
Pagi teman – teman, saya mau tanya
Jika pengakuan PPh 23 tdk menerima Bukpot seperti apa? Dan untuk jurnalnya bagaimana ya?
Terima kasih
maksudnya bukti potong tidak terima? silahkan ceritakan lebih detail casenya
Met Pagi Om,
Izin tanya om, kalau boleh tahu alasan pajak pesangon pensiun di kenakan 20% dari pesangon itu kenapa om ? karena itu kan pesangon dari perusahaan untuk kelanjutan hidup pensiunan itu (dedikasi dia selama dia bekerja di perusahaan), wajarlah kalau harus menikmatinya, bukan dapat hadiah undian (pajak 20%) yang jatuh dari langit.
kasihan sekali kalau harus dipajak pemerintah sebesar itu, gimana kalau masih harus menanggung biaya sekolah anak2nya.
cek kembali tarif PPh 21 atas pesangon pada UU HPP. Untuk alasan2 yg mendasarinya ya bisa ditanyakan ke DJP, kan disini yg dibahas itu dari sisi gmn pelaksanaannya saat udah jadi aturan, bukan membahas apa latarbelakangnya
Pagi Om,
Izin bertanya, kami ada kelebihan potong PPh Jasa dibulan desember. Apakah boleh dipembayaran2 berikutnya kami tdk perlu potong PPhnya sesuai kelebihan tersebut. Kontraktor tsb bukan PKP dan yg bersangkutan tdk keberatan.
PPh tersebut sudah kami bayar dan lapor. apakah tdk perlu PBK dan pembetulan? cukup tdk memotong PPh berikutnya?
melakukan pembetulan dan PBK atas kelebihan bayar tersebut
Selamat siang om.
Izin tanya om, jika perusahaan terbitkan tagihan dengan faktur pajak bln des 2022 dan lawan transaksi membayar tagihan tersebut serta memotong PPh 23 atas tagihan tsbt d bulan jan 2023. Saat kita buat laporan thunan pajak thn 2022, apakh bukti potong tsbt dapat kita kreditkn sbg kredit pajak om?
tidak, karena tgl bukti potong januari 2023
Tanya Om, untuk pencatatan PPh 23 nya bagaimana yaa? Soalnya DPP dari bupot tersebut sudah dicatat di tahun 2022.
dapat dicatat sebagai utang pajak terlebih dahulu untuk masa desember 2022
Beli barang di toped/shope kena pajak pph 22 ga?
tergantung detail transaksinya
Halo om, mau tanya ini. Saya kan ada gaji yang terutang dari perusahaan di periode oktober – desember 2022 dan akak dibayarkan di akhir januari 2023 ini. Kalau utk pelaporan pajaknya bagaimana ya? Terima kasih om
pelaporan SPT Tahunan Pribadi? apakah menerima bukti potong atas gaji oktober – des 2022? jika ya maka dilaporkan pada SPT Tahunan pribadi 2022.
belum ada pelaporan apa2 sih om, soalnya masih di angka 4jt which is dibawah ptkp per tahun. cuma karena sekali dapat 3 bulan, jadi kira2 gimana ya? soalnya kalau masuk ke 2023 jadi lebih ptkp bayar pajak haha
ini membahas dari sisi penerima penghasilan untuk pelaporan SPT Tahunan Pribadi kan? apakah perusahaan memberikan bukti potong atas gaji oktober – des 2022? jika ya maka dilaporkan pada SPT Tahunan pribadi 2022.
halo saya mau tanya mau tanya kalo edit tgl Fatur penganti bisa gak ya? Mau di mundurin ke tgl. 02jan. Tgl faktur awal tgl.02 kemudian saya ubah keterangan pembayaran tapi ternyata tgl yang terekam tgl hari ini. gimana cara merubah atau menggembalikan tanggal faktur sesuai dengan tanggal invoice mohon bantuannya yaa..
tanggal pada faktur pajak pengganti sesuai tanggal faktur pajak pengganti tersebut dibuat
Iyaaa gak bisa di edit ya kalo status sudah berhasil di approv?
ijin menambahi, jika fp pengganti sudah di approve dan sukses, maka tanggal tidak bisa dimundurkan
betul
jika sudah approval sukses maka tidak dapat diedit
Halo Om, mau tanya. apa tidak masalah jika nomor faktur pajak tidak dikembalikan namun sudah di non aktifkan?atau tetap harus dikembalikan ya? terimakasih.
tidak masalah jika tidak dikembalikan
Maaf pak saya dapat e bupot dari lawan transaksi terus saya hrus unggah gimna caranya ya
dikreditkan pada SPT Tahunan
Om mau tanya, jadi saya jual ke customer yg pakai KTP saja pada bulan november, dan sudah saya terbitkan faktur pajak dan sudah lapor masa ppn, satu bulan kemudian dia mau retur sebagian dari barang tadi, nah karna penjualan barang tanpa npwp tidak bisa terbitkan nota retur maka saya tadinya mau terbitkan nota pengganti dengan memasukkan jumlah retur menjadi potongan harga, tp saya ga bisa upload karna melebihi masa waktu yg ditentukan PER 03/PJ/2022.
solusinya kira kira saya harus gimana ya om?
membuat faktur pajak pengganti dan melakukan pembetulan SPT Masa Nov dan tanggal fp pengganti itu tanggal skarang
nanti hitungan ppn nya tetap masuk ke masa november apa jadi masuk ke yg skrg sesuai fp pengganti om?
tetap di masa november
selamat pagi om mau bertanya untuk pengisian spt tahunan bagi wpop , omzet yang kena pajak kan yang sudah lebih dari 500jt , misal akumulai sampai bulan ke -6 450juta lalu akumulai bulan ke7 520juta berarti kan yang kena pajak di bulan ke 7
, kalau diisi nanti otomatis ada pajaknya, sedangkan kalau belum sampai 500 jt kan belum kena pajak. itu bagaimana ya kak pengisian di spt bulan ke 1 sampai ke 6 yang ngisi peredaran bruto nya (pph final)
untuk omset dibawah 500jt dimasukkan kebagian non objek pajak
ini ya om masuk di lampiran III bagian B yang penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak ??? itu disii nya langsung total 500 juta ??
ya
terimakasih
sama-sama
selamat pagi admin..
mau tanya admin, karna kita belum tau aturan yang mengaturnya mengenai pajak warisan bphtb apakah unruk saat ini pengurngan 300 juta hanya 1 kali.?
karna ada saya jumpai terdapat ada 5 objek turun waris dengan pewaris yang sma disatu kabupaten. jika transaksinya dibawah 300 juta maka transaksi tersebut nihil atau tidak bayr. tetapi saat ini jika objeknya 5 maka yang dapat pengurangan hanya 1 dalam setahun.biasanya tahun 2020an iru masih pengurangan seluruhnya.mohon pencerahan admin terimakash
BPHTB merupakan pajak daerah dan tidak dibahas disini, silahkan tanyakan pada daerah terkait
selamat pagi, izin bertanya. Saya Kan mau pembetulan ppn Masa November 2022, pembetulan nya hanya memindahkan kompensasi kelebihan ppn ke Masa Jan 2023, yg sebelumnya ke Masa Des 2022. tapi ada tulisan ETAX-WEB-50008: SPTSERVICE-00066: Masa dan Tahun kompensasi berbeda dengan masa kompensasi awalnya, yaitu 12-2022. itu jadi gimana ya? mohon bantuannya terima kasih
tidak dapat mengubah masa pajak kompensasi karena atas kompensasi tersebut akan terinput automatis pada SPT Desember
Hallo Selamat Siang, kalau status NPWP DE apakah bisa buat NPWP baru?
silakan hubungi KPP terdaftar untuk proses detailnya
Om saya mau tanya kalau PPh impor yang sudah dibayarkan setiap melakukan importasi, apakah bisa dikreditkan untuk PPh badan?
iya
Halo om, selamat pagi. semoga selalu sehat.
Om izin bertanya, Jika status pemotongan karyawan tetap nihil dan tanpa NPWP. apakah wajib dibuatkan bupot 1721 A1?.
iya
Malam pa..
Pa kalau kita beli motor bekas dari perorangan, apakah harus bayar pajak dan berapa perhitungannya…mohon penjelasannya terima kasih
pajak kendaraan merupakan pajak daerah dan tidak dibahas disini ya
Selamat sore om.
Izin bertanya om, perusahaan kami bergerak di bidang jasa. Pendapatan usaha berasal dari pemeriksaan yg kami lakukan. Bagaimana membuat nama akunny di laporan L/R om agar pekerjaan kami termasuk biaya yg menjadi pengurang dari pendapatan?
Trims sebelumnya atas bantuanny om
maksud nya seperti apa ya?
Kalau di laporan L/ R dbuat biaya pemeriksaan kn psti perusahaan kena PPh 23 kn om?
Maksud sy, biaya pa lagi yg dapat dibuat supaya tidak dikenai PPh 23 atau jenis pajak lainny jg om?
pencatatan laporan keuangan disesuaikan dengan kondisi transaksi yang sebenarnya
Om, mau tanya untuk no seri FP yang tidak digunakan di tahun 2022 apakah masih wajib dikembalikan di tahun 2023?
tidak
selamat siang, untuk dpp atas hadiah undian yang misalkan mendapatkan hp seharga 15 jt namun dapat ditebus sebesar 2 jt. dalam hal ini dpp nya 15 jt atau 13 jt?
15 juta
Selamat siang Om, mhn pencerahannya kembali terkait dg SPT PPh ps 21 utk masa Desember tapi ini utk satu tahun pajaknya, bgini OM, Kntr sy mrpkn PKP tp utk gaji smua pegawainya msh dibwh PTKP. Perlu diketahui: 1. sy pernah baca bahwa utk gaji dibawah PTKP tdk perlu lapor bulanan SPT PPh ps 21 tp utk masa Des diharuskn lapor. Terkait dg hal ini sdh sy infokn ke atasan tp atasan bersi keras tiap bln hrs lapor. Sy seeh manut sj… 2.karyawan dibagi menjadi dua (pegawai tetap dibwh PTKP vs peg lepas) Sy sdh bwt rekapan utk biaya gaji dlm… Read more »
pada lampiran daftar pemotongan pajak 1 tahun pajak, hanya diinput data pegawai tetap saja
Ooh jdnya di form ini hanya diinput pegawai tetap baik itu melebihi PTKP maupun dibawah PTKP. Sedangkan utk perhitungan pegawai lepasnya tdk perlu dihitung krn sdh dihitung per blnnya/ diabaikan sj krn di lampiran daftar pmtongan pjk 1 thn ini tdk ada klm utk menginput jmlh pegawai lepas…?Mhn koreksinya Om utk pemahaman sy ini. Tmksh…
untuk pegawai tidak tetap dimasukkan pada daftar bukti pemotongan pajak PPh 21 (tidak final)
Selamat siang Om, mhn pencerahannya kembali terkait dg SPT PPh ps 21 utk masa Desember tapi ini utk satu tahun pajaknya, bgini OM, Kntr sy mrpkn PKP tp utk gaji smua pegawainya msh dibwh PTKP. Perlu diketahui: 1. sy pernah baca bahwa utk gaji dibawah PTKP tdk perlu lapor bulanan SPT PPh ps 21 tp utk masa Des diharuskn lapor. Terkait dg hal ini sdh sy infokn ke atasan tp atasan bersi keras tiap bln hrs lapor. Sy seeh manut sj… 2.karyawan dibagi menjadi dua (pegawai tetap dibwh PTKP vs peg lepas) Sy sdh bwt rekapan utk biaya gaji dlm… Read more »
pada lampiran daftar pemotongan pajak 1 tahun pajak, hanya diinput data pegawai tetap saja
Izin bertanya om, jika wp mempunyai anak yang sudah bekerja apakah tetap harus di masukan kedalam daftar susunan anggota keluarga di 1770s?
dapat dimasukkan, namun yang wajib dimasukkan dalam daftar susunan anggota keluarga adalah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan
Ijin bertanya pak .. bentuk perusahaan kami CV, disahkan tahun 2022 cuma baru aktif operasional tahun 2023 .. yg sy tanyakan .. utk pajak UMKM di hitung dari aktif operasional atau dari awal disyahkan ya ?
tahun NPWP terdaftar
Halo om, selamat pagi. semoga selalu sehat.
Om izin bertanya, informasi yang saya baca bahwa faktur 2022 tidak perlu dikembalikan.bagaimana perlakuan atas sisa faktur yang masih ada. dan bagaimana supaya no faktur saat pembuatan faktur tahunnya bisa otomatis 2023?. karena di efaktur saya tahunnya masih 2022 dan harus mengganti manual. terima kasih om
silakan diinput terlebih dahulu range nomor faktur pajak untuk tahun 2023
Sudah om, tapi tahun pajak masih tetap 2022
dapat dihapus sisa range faktur pajak untuk tahun 2022
Untuk perusahaan yg baru berdiri di bulan november 2022 apakah harus melaporkan pajak di maret 2023?
iya, wajib melaporkan SPT Tahunan Badan tahun 2022
Sore Om
Dalam pengisian eSPT PPh21, dimana dalam hal ini perusahaan hanya ada pegawai harian lepas (bukan pegawai tetap) dan PPh nihil.. Dalam tutorial yang saya ikuti kita harus isi di daftar bukti potong (A1). Tapi setelah dibuka, itu adalah untuk pengisian pegawai tetap. Untuk harian lepas, dibagian mana isinya. Terima kasih
di bagian tidak final (bukti potong 1721 VI)
Pagi Om.Terima kasih. Kalau untuk pegawai dengan status PKWT, juga PPh nihil, dibagian mana isinya. Terima kasih
bagian tidak final untuk karyawan tidak tetap
Pagi Om. Saya lihat lagi urutannya: Isi SPT – Daftar Bukti Potong – Tidak final (1721 II). Apa yang ini maksudnya? Kemudian kalau tenaga kerja lepas lebih dari satu, tapi semuanya PPh nihil. apa semua harus diisi?
iya
Salam..
Saya mau tanya apakah kalau saya menari tabungan dari asuransi prudential, itu harus dimasukan di spt tahunan dan bagamana caranya dan berapa pajaknya kalau ada
pencairan dana asuransi termasuk penghasilan non objek