Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
om mau tanya lagi, saya mau keluarin faktur transaksi desember 2022. saya udah terlanjur rekam no seri 2023 otomatis e faktur pake nsfp yg 2023. pertanyaan saya kalau nsfp 2023 yg udah di rekam di e faktur dihapus dulu, lalu nantinya saya rekam kembali dengan nsfp yg sama apakah bisa om? atau gimana ya om solusinya? makasih om
nomor faktur pajak untuk masa desember 2022 dapat diinput secara manual
siang om, mau tanya terkait FP Gabungan. Misal A membeli kain di perusaahan AA pada tanggal 2,5,10,13,28 November 2022. pada awal bulan desember perusahaan AA mengeluarkan FP Gabungan yg meliputi keseluruhan pembelian kain A di bulan november. untuk tanggal faktur nya yg diinput tgl brp ya om? tanggal terakhir dia beli atau tanggal terakhir pada bulan tersebut? thanks in advance om
faktur pajak gabungan dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP
tanya om kalau sudah di lakukan pemeriksaan tahun 2017 tetapi ada pembetulan spt pph tahun 2016 apakah bisa? kemudian batas waktu pembetulan kan 2 thn sebelum daluarsa pajak selama LB atau rugi, kalau KB apakah bisa dibetulkan? melalui sarana apa karena di e filling sudah tidak ada lagi untuk tahun 2016.
tahun 2016 sudah melewati masa daluwarsa pajak, yaitu 5 tahun
Om mau tanya. WP OP umkm kalo sdh 7 tahun kan tdk bisa lg pake pph final 0,5% dr omzet, trus apa bisa menggunakan NPPN? Atau harus pakai pembukuan?
jika omset per tahun lebih dari 4,8M maka wajib pembukuan. tapi, jika omset masih dibawah 4,8M maka dapat menggunakan NPPN
Malam om.
Izin bertanya : apakah uang transport dan uang makan yg diberikan perusahaan secara tidak tetap (berdasarkan kehadiran) juga termasuk natura yg dikenakan pajak sebagaimana yg dimaksud dalam UU HPP ?
Terima kasih.
uang transport dan uang makan yang dimaksud bukan merupakan natura, melainkan tunjangan yang diberikan kepada karyawan
Selamat sore Om. Ijin tanya. Sy guru PNS gol.IV gaji pokok 5jutaan.Selama thn 2022, tunjangan sertifikasi sy kena PPh 15%.Jd terima sekitar 12jan per triwulan. Pd aturan pajak terbaru katanya gaji pokok 5jt an kena PPh 5%. Apakah dg aturan pajak terbaru tunjangan sertifikasi sy jg hanya kena PPh 5 % ? Tks jawabannya Om
tarif progresif pasal 17 dikenakan per lapisan penghasilan. tarif progresif terbaru dapat dilihat pada UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak
halo sore, izin bertanya.
kalo untuk dokumen BC 4.0 apakah ada masa kadaluwarsanya?
bilamana ada kira-kira berapa lama ya?
makasih sebelumnya.
informasi detail dapat ditanyakan kepada pihak bea cukai tekait
Selamat Pagi Om, saya mau tanya pajak yang ternyata lebih bayar tapi pelaporannya 5 tahun kemudian. sistem online menolak memprosesnya.
pajak apa yang dimaksud?
pph 21 Om
spt status LB hanya bs disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum daluarsa
Pagi om, izin bertanya perusahaan baru terdaftar legal sbg PT dan perpajakannya akhir agustus, mulai pembukuan september awal. Untuk pph 21 atas bonus desember ini, bagian gajinya dikali 4bulan atau disetahunkan ya om? Mengingat baru berjalan perpajakannya awal september, lalu ptkpnya 54jt atau dikali 4 juga sesuai pt berdiri? Utk gaji perbulan gak kena pph 21 om, untuk perhitungan bonus saja apakah gaji dikali 4 atau 12, dan ptkpnya ttp 54jt atau dikali 4 juga? Terimakasih ommm
PTKP 54 juta merupakan PTKP setahun, bukan sebulan
Selamat sore Om. Untuk pekerja harian jika penghasilan per hari tidak melebihi Rp450,000 dan penghasilan kumulatif per bulan tidak melebihi Rp4,500,000 tidak dikenakan PPh21. Untuk per bulan Rp4,500,000 adalah dari PTKP setahun Rp54,000,000 dibagi 12. Tapi dari mana batasan angka Rp450,000 per hari, karena kalau dihitung, PTKP per hari adalah Rp4,500,000 dibagi 30 = Rp150,000. Terima kasih
silahkan cek PER 16 PJ 2016 untuk lebih detailnya
Selamat sore Om. Setahu saya untuk tahun 2023, untuk otorisasi laporan, mempergunakan sertel pribadi wajib pajak, dan bukan sertel badan lagi. Bagaimana cara mendapatkan sertel pribadi ini, dan kalau ada form yang harus diisi, dimana perolehnya. Terima kasih
betul, silahkan hubungi KPP terdaftar untuk persyaratannya
Selamat siang om, mohon bantuannya dong, terkait Pph21 utk karyawan yang sudah resign, periode sampai juli 2022,nah utk A1 periode smpi bulan ke 6 sudah dilaporkan kantor barunya, utk pelaporan A1 di kantor lama apakah dilaporkan juga (apabil tdk dilaporan berarti jumlah total gaji berbeda utk A1 di espt)
ini dari sisi pemberi kerja? resignnya karna pindah cabang atau pindah PT? kalo bukan pindah cabang maka Total gaji PT Lama tidak bisa diperhitungkan dalam membuat A1.
Selamat malam, mohon pencerahannya.
Pembelian kendaraan mobil secara cicilan melalui finance menggunakan atas nama orang lain apakah penginputan harta kekayaan pada SPT dapat dilakukan oleh pembeli sebenarnya (bukan atas nama penyicil).
pelaporam harta mengikuti nama pemilik kendaraan
Selamat Siang Om..mhn pencerahannya terkait dg PPN tepatnya pada teknis pengisian di faktur pajak keluaran. Bgini Om: Kntr sy PKP bertransaksi dg sesama PKP. saat ada pembelian dari customer, kntr sy mengeluarkan faktur penjualan, katakanlah dg asumsi nominalnya rp. 82.775.000. Saat perekaman di faktur pajak kluaran/ desktop nilai DPPnya rp. 74.572.072/ PPN 11%= 8.202.927. Otomatis jk disandingkan antara nilai di faktur penjualan vs PK ada selisih yaitu satu rupiah.Memang, ada bbrapa customer yg membyr mengikuti nilai di faktur penjualan dan ada juga di PK. Pertanyaannya Om: Bgman cara mengatasi agar tdk ada selisih satu rupiah.?/ mksd sy, bgmna caranya agar… Read more »
silahkan disesuaikan DPP/PPN nya, jika penyesuaian 1 rupiah tidak masalah
Selamat siang
Mau tanya om, untuk faktur 070 itu salah nginput nomor sppb, pas dlakukan penggantian diriject dengan keterangan etax-api-10028: Nomor dokumen SPPB harus sama dengan nomor faktur normal, solusinya gimana ya
Terima kasih
membuat faktur pajak keluaran baru atau silahkan hubungi kpp terdaftar
Selamat pagi,
Saya mau tanya, apabila kami dari instansi pemerintah memakai jasa sewa kendaraan dari orang pribadi dan orang tersebut memiliki npwp, PPh yang dikenakan ke yang bersangkutan pasal 21 atau 23 ya? Lalu berarti yang bersangkutan juga tidak perlu dikenakan PPN kan karena tidak bisa menerbitkan faktur pajak?
Terima kasih sebelumnya.
PPh 23 atas sewa harta, jika orang pribadi bukan PKP maka tidak memunggut PPN
pagi om, saya mau nanya, kalau misalkan ada tukang eksternal itu PPh 21 nya dikenai tarif 5% atau 2,5% yah?
tarif pasal 17 lapisan pertama dimulai dari 5% dan lapisan terakhir 35%, 2,5% itu maksudnya Upah*50%*5%
Sore, om mau tanya terkait jasa trucking untuk tagihan uang bongkar dan overnight trucking itu termasuk ke objek pajak atau bukan? tagihan tersebut ditujukan langsung untuk perusahaan kami
iya
dasar hukum pajaknya nomer berapa ya om?
Silahkan cek PPh Pasal 23
baik om, terima kasih
sama – sama
Siang ompa, ompa mau tanya ttg ppn ompa, klo misalkan dlu customer beli barang itu masih pakai ppn 10%, nah utk pelunasan skrng ternyata ppn sudah berubah jdi 11%, nah itu gmna utk perhitungannya ompa?
DPP pelunasan+PPN 11%
Selamat pagi,
Bukti pemotongan pph23 dari pemerintah/instansi apakah harus berbentuk “bukti potong versi unifikasi” atau cukup BPN (bukti penyetoran). Terima kasih
bukti potong versi unfikasi
Hallo om,
Izin tanya, ada perusahaan yg punya surat bebas pajak masa berlaku surat itu sampai 31 dec 2022, mereka menerbitkan invoice di tgl 8 dec 2022.Invoice kami terima di tgl 26 dec 2022 lalu kemungkinan payment lewat dari tgl 31 dec 2022. kirakira kena pph 23 atau tidak ya?
SKB PPh 23? jika ya maka tdk terutang PPh 23, namun tetap membuat bukti potong dengan SKB tersebut
Selamat Pagi Om,
Mohon masukan nya apakah tahun 2023 ( Fasilitas Perumahan di tempat kerja / Mobil / Listrik / Reimburst MCU ,Dll ) atas natura ini wajib menjadi Penghasilan PPH 21 bagi karyawan dan Untuk perusahaan Menjadi Biaya,
dan Jika tidak kita perhitungakan ke PPH 21 apakah konsekuennya.
TQ Om Pimpa.
tidak bisa dibiayakan
apakah di tahun 2023 natura udah wajib ya menjadi penambah penghasilan
iya
semangat pagi om, mau tanya. suatu cv yg awalnya non PKP melakukan pekerjaan yg selesai di 10 des 2022 lalu membayar pph , namun di tgl 19 des 2022 cv tsb dikukuhkan menjadi PKP , apakah pekerjaan yg telah selesai di tgl 10 des tsb akan dikenakan PPN ? mohon pencerahannya. terima kasih
Tidak, terutang PPN saat dikukuhkan PKP
Selamat malam Om, mau tanya….
Saya mempunyai usaha sampingan servis dan jual komputer/laptop. Saya memiliki NPWP pribadi sedangkan usaha saya tidak memiliki NPWP toko/perusahaan.
Pertanyaan saya :
Terima kasih.
1. tidak, hanya PKP yang memunggut PPN
2. Pajak apa yang sudah dibayarkan oleh instansi?
3. 4,8 M
Terima Kasih Om sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. tanya lagi ya Om.
Terima kasih Om.
jika non PKP maka tidak ada kewajiban memunggut dan melaporkan PPN. PPh 22 1,5% atas penyerahan BKP kepada bendahara bisa dikreditkan pada SPT Tahunan orang pribadi. Ketika sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka wajib memiliki NPWP
Sore om, ijin tanya untuk komisi yang dibayarkan apakah ketentuannya harus melampirkan KTP apabila tidak ada NPWP, dan untuk pajaknya sudah kami potong sesuai ketentuan tanpa NPWP
melampirkan dimana? Jika tidak ada NPWP maka menggunakan NIK dengan tarif 20% lebih tinggi.
Berarti harus ada no NIK nya ya om? Kalau dr yg menerima tidak mau memberikan bagaimana om, ada sarankah? Mereka hanya mau memberikan nama
untuk bukti potong PPh 21 jika tidak ada NIK dan NPWP maka masih bsa membuat bukti potong hanya dari identitas nama, walaupun seharusnya identitas diisi dengan lengkap.
Kalau dr sisi PPh Badan apakh biaya tersebut akan dikoreksi apabila tidak ada buktii. NIK om? Terima kasih
tidak
Izin bertanya Om,
Setau saya CSR itu tidak wajib tapi diharuskan untuk dilakukan demi kebaikan perusahaan. Selain dari segi sosial.. apakah ada dampak dari segi perpajakan jika perusahaan tidak menerapkan atau mengabaikan CSR? Mohon pencerahannya, terima kasih.
tidak ada
Sore Om,
untuk perusahaan money changer apa wajib PKP jika omset di atas 4,8M?
untuk perusahaan dengan omset diatas 4,8M per tahun maka wajib melakukan pengukuhan PKP. Namun yang dimaksud dengan omset disini adalah pendapatan atas jasa nya
Om izin tanya
Saya ada upload faktur pajak di bulan okt, tapi baru ketahuan kalau beda pt..
apakah itu bisa di buat pengganti ? atau mesti batal?
jika batal apakah bisa upload di bulan 10 lagi atau gimana? minta solusi nya om.
thankyou
dibatalkan, faktur pajak yang sudah dibatalkan tidak dapat dibuatkan kembali untuk masa oktober karena sudah melewati batas maksimal penerbitan faktur
jadi kalau mau uplod di bulan 10 sudah tidak bisa & mau dipindahbulankan ke bulan 12 om ?
silahkan saja, atas hal tersebut akan ada denda keterlambatan menerbitkan faktur pajak.
Halo om, izin bertanya. jika terdapat perusahaan yang menggunakan faktur DPP nilai lain.dan melakukan transaksi dengan pihak pemungut PPN. nantinya untuk faktur yang diterbitkan menggunakan kode 04 atau 02?. terima kasih, sehat selalu.
kode 02
malam, saya adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir dan menggunakan variabel penghindaran pajak sebagai variabel y dan hal tersebut menjadi permasalahan bagi penguji saya mereka menanyakan bahwa pengungkapan penghindaran pajak apakah boleh dipublikasikan dalam penelitian saya?. jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah menurut pandangan seorang konsultan pajak diperbolehkan pempublikasian pengungkapan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan? terima kasih
terkait hal ini tidak dibahas disini ya, silakan baca2 jurnal terkait penelitian tersebut
Sore pak, jika sebuah badan usaha berubah dari CV ke PT, bagaimana syara dan ketentuan perubahan npwp nya ? Mohon di bantu ya pak
silahkan tanyakan kepada KPP terdaftar untuk detailnya
Halo om, izin bertanya. jika kita melakukan penjualan tanah dan bangunan. tapi nilai AJB lebih kecil dari nilai yang dibayar. dan pajak penjualan tanahnya sudah dihitung oleh notaris berdasarkan AJB. sehingga terdapat selisih nilai penjualan. berdasarkan hal tsb yang bisa diakui atas omset nilai yang mana om? AJB atau Penyerahan. dan atas selisihnya bagaimana?
Angka yg trtinggi yg jd dpp
halo om izin bertanya…
apabila seorang suami adalah pejabat BUMN dan harus melaporkan hartanya di LHKPN 2023 nah di LHKPN kan ada harta istrinya juga yg harus dilaporkan, sementara istrinya adalah pengusaha yang sudah melaporkan hartanya di SPT tahunan.Apakah harta istri yg sudah dilaporkan di SPT tahunan itu juga harus dilaporkan di LHKPN suami ? kalau iya apakah tidak akan terjadi dobel lapor di SPT dan di LHKPN ?
mohon bantuannya om..
pelaporan harta di SPT dan di LHKPN memiliki keperluan yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan double tersebut
harta istri yg dilaporkan di LHKPN suami itu harta yg diperoleh sesudah menikah apa semua harta istri sesuai yg dilaporkan seperti di SPT ya om ?
untuk informasi lebih detail dapat ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan karena pelaporan harta LHKPN tidak berkaitan dengan pelaporan harta di SPT Tahunan
baik om terimakasih informasinya..
sama-sama
Met siang om ….
Sehat khabarnya ya. Mo tanya, untuk pph adavperubahan beberapa lapisan diantaranya : dari 5% dari 0 sd. Rp 50 juta berubah menjadi 0 sd. Rp. 60 juta.
Pertanyaannya :
1. apakah espt harus di up date lagi. Karena di espt v 2.4.0.0 lapisannya masih yg lama yaitu 5% dari 0 sd. Rp. 50 juta.
2. Espt versi yg sdh up date apakah sdh tersedia.
Terima kasih, ditunggu penjelasannya
silahkan tambahkan tarif pasal 17 baru pada menu EPST anda
Baik, terima kasih
sama-sama
Halo om, saya mau tanya kalau pembayaran dividen untuk orang pribadi itu kan menggunakan pph pasal 4 (2), untuk penyetoran pajaknya dilakukan saat pembagian dividen dilakukan atau mengikuti masa penyetorannya saja? Terimakasih
masa penyetoran ataupun pada saat pembagian bisa-bisa saja
Halo Om,
Jika PT A (sebagai event organizer) , memesan katering atau jasa lain ke PT B untuk pernikahan Tuan A dan Ibu B, apa PT A potong PPh 23 atas tagihan PT B?
ya
Om caranya menghapus kode billing yang sudah dicetak karena ada yang kesalahan gmn ya?
diabaikan saja
Terimakasih
sama – sama
halo om, mau nanya kalau sudah menjadi PKP tapi ada transaksi tidak dikenai PPN itu gimana yaa ? soalnya katanya tidak bisa menghilangkan PPN karena sudah PKP padahal transaksi tersebut tidak dikenai PPN
jika sudah PKP maka harus menerbitkan faktur pajak dan terutang PPN. Ini transaksinya kpada WAPU atau bukan?
Halo om, mau tanya untuk pph pasal 4 ayat 2 dibayar dimuka closing nya gimana ya? Karna untuk bukti potong nya tidak bisa di kreditkan ya, mohon pencerahannya
detailnya seperti apa yg dimaksud?
Selamat malam Om pimpa, bisakah melakukan PBK atas NTPN yg sudah dilaporkan dalam SPT ? terimakasih
alasan diPBK nya apa? jika karna NTPN lebih setor maka bisa di PBK sebagian
Selamat sore Pak Pimpa. Apakah bisa dilakukan PBK jika NTPNnya sudah dilaporkan dalam SPT ? Terimakasih pak.
alasan diPBK nya apa? jika karna NTPN lebih setor maka bisa di PBK sebagian
Alasan di PBK karena deviden seharusnya disetor oleh OP tetapi ini terlanjur dipotong oleh PT dan dilaporkan Om Pimpa
Pmbetulan SPT dl br lakukan pbk
Baik Om terimakasih banyak
sama-sama
Maksud sptservice-00021 SPT Kurang Bayar Ppn apa ya? Dan solusinya gimna. Padahal saya sudah melakukan pelunasan. Terimakasih pak.
silahkan cek Masa pajak, kode dan nominal apakah sudah sesuai dan diinput pada efaktur web NTPN tersebut?
apakah indonesia termasuk negara pemungut pajak ekspor,
negara mana saja yang memungut pajak ekspor
barapa persen pungutan pajak ekspor
jenis pajak apa yang dimaksud? PPh 22 atas ekspor? jika PPh 22 maka termasuk pemungut
Hallo selamat Malam Om, mau Tanya jika diketahui Pph terutang sebesar 100juta rupiah untuk pencatatan jurnalnya bagaimana ya Om?
Terima kasih
jenis pajak PPh terutang apa yang dimaksud?
Maksud sptservice–00021 SPT Kurang Bayar Ppn apa ya? Dan solusinya gimna. Padahal saya sudah melakukan pelunasan. Terimakasih pak.
silahkan cek Masa pajak, kode dan nominal apakah sudah sesuai dan diinput pada efaktur web NTPN tersebut?
Halo om izin bertanya, untuk penyewaan tempat usaha didepan toko. untuk pphnya dikenakan pph 4 (2) atas bangunan atau pph 23 atas penggunaan harta?. terima kasih om, sehat selalu.
termasuk tanah dan bangunan maka dikenakan PPh 4(2)
Selamat Siang Om Pajak
Saya mau tanya PT. A sewa Ruko dan sudah membayar pajak, tapi pada saat mau lapor
pajak NIK tidak valid bagaiman ya Om solusinya supaya pajak itu bisa terlaporkan?
dicek kembali dan diinput sesuai NIK yang benar/ menggunakan NPWP jika ada
Om mau tanya, jika pada faktur pajak masukan yang kami terima kurang pencantuman tulisan “JL” apakah faktur pajak dianggap tidak lengkap.
Misalkan alamat kami : JL SUKASARI NO 5
Tapi pada faktur pajak dicantumkan : SUKASARI NO 5
Terima kasih Om
tidak masalah dan dapat direvisi jika ingin menambahkan jl
mau tanya dung om…
misal kita mengajukan PBK dan pbk tsb utk PPN masa berikutnya (des), akan tetapi ppn des statusnya lebih bayar..jadi gmna solusinya yah om.. apakah pbk tsb utk nptn nya tetap dimasukkan jadi lebih bayarnya doble (pbk &lbh byr bulanannya) atau gimana? mohon infonya om..
bisa memasukan PBK dan atas lebih bayar dikompensasikan atau melakukan pbk kembali ke masa yang lain
CV. A menyampaikan SPT Masa PPN Maret 2022 pada tanggal 25 April 2022 dengan status Kurang Bayar sebesar Rp200 juta dan telah disetor sebelum penyampaian SPT Masa PPN. Ternyata, pada Masa Juni 2022 baru sadar bahwa terdapat tambahan penjualan material (BKP) yang seharusnya dilaporkan pada Masa Maret sebesar Rp1 milyar (belum termasuk PPN). berapa hitung konsekuensi sanksinya (jika ada)
Selamat mengerjakan soal dan silahkan dicek tarif kumulatif atas denda tersebut (silahkan cek KMK tarif bunga sesuai masa tersebut)